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銷售甲產品,計貨款100000元,增值稅130000元,銀行存款支付代墊運雜費20000元,貨已發出,款未收到,編制會計分錄

2021-12-26 20:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-26 20:30

你好,這個分錄是 借 銀行存款 1130000 應收賬款 20000 貸 主營業務收入100000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)130000

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你好,這個分錄是 借 銀行存款 1130000 應收賬款 20000 貸 主營業務收入100000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)130000
2021-12-26
你好,分錄如下 借:應收賬款113300 ? ? 貸:主營業務收入 100000 ? ? ? ? ? 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)13000 ? ? ? ? ? 銀行存款300
2022-01-25
你好,是需要做這個業務的分錄?
2023-10-07
借在途物資,進項稅額。貸銀行存款。 原材料,貸在途物資。 運費也寄到材料的成本。運費也寄到材料的成本里了。
2022-04-15
你好 銷售貨物 借:應收賬款,銀行存款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 代墊運雜費500元 借:應收賬款,貸:銀行存款?
2022-04-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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