9%的建筑服務(wù)類(lèi),是這個(gè),標(biāo)注簡(jiǎn)易征收,不用管,只是提醒
老師,我們是一般納稅人,我開(kāi)票內(nèi)容如果是 建筑施工勞務(wù) 是可以選擇簡(jiǎn)易征收的對(duì)吧,如果我這個(gè)月選擇了簡(jiǎn)易征收,那我后面開(kāi)票同樣的內(nèi)容,可以隨時(shí)變更稅率嗎,變更為9%的
老師您好,我咨詢一下,建筑公司一般納稅人開(kāi)專票,選擇哪個(gè)稅收編碼呢?我找見(jiàn)的有一個(gè)9%的建筑服務(wù)類(lèi),是這個(gè)嗎?它的后面有標(biāo)注是 簡(jiǎn)易征收 ,選這個(gè)合適嗎?
老師,我建筑企業(yè)一般納稅人開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的專票,我選擇商品編碼類(lèi)別是勞務(wù)還是簡(jiǎn)易征收
你好,老師,咨詢個(gè)問(wèn)題,如果一般納稅人建筑企業(yè)開(kāi)簡(jiǎn)易征收的發(fā)票,他是就這個(gè)項(xiàng)目可以簡(jiǎn)易征收還是說(shuō)這個(gè)公司選擇了簡(jiǎn)易征收,不管他干什么項(xiàng)目都得簡(jiǎn)易征收開(kāi)發(fā)票
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)建筑勞務(wù),一般納稅人選擇一般計(jì)稅的情況下開(kāi)具建筑勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票,增值稅率是9%,選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅的情況下開(kāi)具建筑勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票,增值稅征收率是3%。簽訂合同時(shí),在合同中該如何區(qū)分呢?這兩個(gè)稅率的選擇是看用合同內(nèi)容呢,還是看項(xiàng)目采用哪種計(jì)稅方式?謝謝
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開(kāi)具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買(mǎi)的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
好的,謝謝老師。還有就是發(fā)票的收款人或者復(fù)核人不填寫(xiě)可以嗎
發(fā)票的收款人或者復(fù)核人,最好填寫(xiě)。發(fā)票管理辦法有規(guī)定要填寫(xiě)
好的,明白了,感謝
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!