同學,你好 收到對方紅字信息表,你需要開具紅字發票
老師,我們收到供應商一張專票,然后也抵扣了,現在有退貨,是不是只要我們開一張已抵扣的紅字發票信息表給對方,然后對方才能開一張紅字發票給我們啊
我們企業前幾個月來過一張專票,有錯別字,對方已抵扣,我們這個月又重新開了一張正確的專票,我們也收到對方企業開具的紅字專票信息表,我應給怎么往下操作
我們購買方收到一張專票已經認證抵扣了,現因金額有誤對方需要重開,我們已經開了紅字信息表審核通過了,那這張紅字信息表我們需要蓋發票專用郵寄給對方嗎?
1月份銷售方把專票開錯了。我們1月份已經抵扣了,5月份我們開了紅字信息表,對方把紅字發票開給我們了,又開了正確的專票,拿到這些票要怎么做會計分錄
對方給我開了一張專票,我抵扣入賬了,過幾個月他們開紅字發票紅沖了,又開了一張新專票,金額沒變,我改怎么抵扣和做賬
老師,您好!公司夠買東西,付錢給總公司,經銷商出貨給我們開發票,這個怎么入賬呢?
老師,我們注冊資本 300 萬全部到位的情況下減資到 100 萬,對外沒有債權債務問題,請問這個減資需要繳納什么稅嗎
公司收到90%貨款的銀行承兌匯票,如何做賬?發票已經全額開具。
開發票比如說是藥類,需不需要開明顯?
A公司對公賬戶打給B公司對公賬戶款,問:B公司對公賬戶款以何名義正常如何出來呢?
出口鑄鐵井蓋7325109000.,報關單上是照章征稅,稅務局說不退稅
老師,2024年買的樹枝 枝丫木材等,由于沒有做好保護措施,淋雨發霉無法售賣,這樣的話怎么做賬務處理?需要什么備查資料?
我是小規模納稅人,一般情況肯定是開普票的且月度銷售額肯定在10萬以內,那我做賬的時候銷售商品不是也開了普票嗎,那我需要做應交稅費,增值稅,銷項嗎?比如我賣了10個 硒鼓,開普票,金額是600,稅額是50,價稅合計650,那我做賬是借:應收賬款650 貸:主營業務收入600 應交稅費,應交增值稅,銷項稅額50 是這樣做嗎
這個 b 選項算出來不含增值稅的銷售額??消費稅稅率是消費稅的應納稅額嗎
實際的發生的壞賬損失,需要結轉到本年利潤嗎?
我直接開具嗎,系統怎么走流程呢,麻煩老師指導一下吧
同學,你好 開具紅字發票,導入紅字信息表,會自動生成
在哪里導入呢,我是收到了對方開具的紅字信息表
同學,你好 開具紅字增值稅專用發票,點這個