你好:員工借款,報銷,掛其他應收和其他應付,都是過渡科目,一樣的。年底前盡量讓員工該報銷的報銷,過渡科目的余額不要太大
報銷發票的當月和次月發放報銷款分錄應該怎么做,是不是下面這樣做? 報銷時 借管理費用 貸其他應付款 發放當月 借其他應付款 貸銀行存款 如果這個員工名下本來有其他應收款科目呢?
老師好,我們公司的賬把職工的報銷都放到其他應收款這個科目里了,報銷付款是借其他應收款,貸銀行存款, 跟其他應付款報銷時一樣,借其他應付款,貸銀行存款,很多時候在報稅的時候,很多沒付職工的報銷,這樣會不會多繳稅呢?謝謝 因為沒報銷的時候,進的是其他應收款,
老師好,我們公司的賬把職工的報銷都放到其他應收款這個科目里了,報銷付款是借其他應收款,貸銀行存款, 跟其他應付款報銷時一樣,借其他應付款,貸銀行存款,很多時候在報稅的時候,很多沒付職工的報銷,這樣會不會多繳稅呢?謝謝 因為沒報銷的時候,貸方進的是其他應收款,和貸方進其他應付款,在公司稅款繳納方便有區別嗎?謝謝
公司員工買小零件,本應該走報銷,借:辦公用品 貸:其他應收款 借:其他應收款 貸:銀行存款 但是代理記賬 是 借:辦公用品 貸:應付賬款-單位 借 :其他應收款-員工 貸:銀行存款。導致應付賬款掛了好多小金額的單位 ,其他應收-員工 余額也很大 我應該如何去調整啊? 是否可以做借:應付賬款 貸;其他應收款-員工嗎?有好多筆都是那樣做的[捂臉]
而是請教一個問題哈,就是發工資的時候是 借應付職工薪酬 貸:其他應收款個人保險,銀行存款。 等到交保險的時候,是借應付職工薪酬,其他應收款-個人保險 貸:其他應付款 我就是沒大理解,就是發工資的時候把個人部分扣出來,交保險的時候再把個人部分付出去,就是借貸就平了是吧? 其他應收款不應該是借加貸減嗎? 為什么他發工資扣這一部分?他是在貸方交保險的時候,這個其他應收款在借方呢?
公司沒有購銷合同可以,具體怎么操作
王老師接,其他老師不要接,公司有一個應收賬款,但是他從公司借款借出去之后沒有還回來,那我們做賬的時候該如何去做呀?然后需要的資料和憑證也需要哪一些?
老師,如果總面積1300平米,然后每季度總金額18萬,每月單價是不是46.15元?
老師,我們公司在清算狀態,適用小企業會計準則,發生的清算費用可以計入管理費用-清算費用嗎
你好,請問公司現在是小規模納稅人,我在電子稅務局申請一般納稅人,有這個提示?怎么解決?
老師這個題考的哪個知識點我讀不懂也不會做
老師,請問定期定額的個體戶需要做賬報稅嗎
以前會計做賬本來就是沒有實收資本她編成實收資本已經申報印花稅了,這樣后期怎么補救
老師你好 就是有三家公司A B C A為B提供了服務價款為20w 但是由C轉款給A A賬上就是掛的:借:應收帳款- B 貸:主營業務收入 借:銀行存款 貸:應收帳款-C 請問老師這筆賬怎么消呢
請問一下貨物和勞務可以開在一張發票上嗎?是小規模納稅人,預計開的普通發票