黃色預(yù)警就是說你這個發(fā)票存在異常。但是這個異常的話,也并不是說一定是你開票的這一邊,有的時候系統(tǒng)它監(jiān)控的異常,也可能會存在差異,如果說你這邊稅務(wù)局沒有異常,你可以把你稅務(wù)局的回復給那個對。
我們開出去的發(fā)票老是被說存在疑點是咋回事了?我們實際開票方,對方抵扣時候就抵扣不了,說我們有風險,我們并沒有虛開呀!稅務(wù)局怎么判定的?是不系統(tǒng)有問題了
發(fā)票黃色預(yù)警是怎么回事?客戶反應(yīng)說我們開出去的發(fā)票有風險,有的說是不能稅前扣除風險,有的說是虛開發(fā)票風險,問稅務(wù)局了 稅務(wù)局也說沒看出我們企業(yè)有什么異常,咋回事呀
老師,我們是小規(guī)模納稅人,5月份去稅務(wù)局給客戶代開了一張專票發(fā)票,客戶那兩聯(lián)客戶說丟了,怎么辦?客戶讓給他們復印,蓋上我們的章子給他,這樣可以嗎?我們有沒有什么風險
老師,去年12月份對方公司給我們開了10塊錢的發(fā)票,但是在今年8月份因為溝通理解有誤,對方公司給沖紅了,我們不知道,所以也沒有做紅沖處理,現(xiàn)在稅務(wù)局風險提示說是企業(yè)所得稅稅前扣除風險,這個我需要怎么處理呢
你好,我們是全額撥款的事業(yè)單位,稅務(wù)局預(yù)警我們企業(yè)企業(yè)所得稅稅前扣除憑證發(fā)票風險,開票方作廢了60多張發(fā)票,但我們沒有做稅前扣除,這個要怎么處理
農(nóng)機商店為什么就是免稅?但是對方會給我開那個增值稅普通發(fā)票,怎么回事兒啊?那/銷項免了,那進項是免還是不免呢?
老師,那賬載金額15萬,發(fā)放金額152833元,稅收金額152833元,調(diào)減2833元,對嗎?
房產(chǎn)稅是怎么計算的?房產(chǎn)稅的基數(shù)是什么?都包含什么?不包含什么?
兩個田海,怎么也去不掉
老師,發(fā)放的金額截止現(xiàn)在是152833元,25年1月份補計提工資也發(fā)了,發(fā)放金額不用考慮2833元嗎?
請問房產(chǎn)證的計稅方式是什么?房產(chǎn)證計稅的基數(shù)是什么?包括什么?不包括什么?
我們是4S店汽車銷售有限公司,廠家給我們的返利需要繳納增值稅嗎?
老師,25年補計提24年12月工資的會計分錄,借:管理費用,因我公司執(zhí)行小企業(yè)會計準則,24年計提工資15萬,目前工資已全部發(fā)放,5月份所得稅年度匯算賬載金額,發(fā)放金額,稅收金額各填多少,有調(diào)整嗎?
補繳以前年度所得稅是不是調(diào)整當年報表就行了,其他年度不用動。 補繳的所得稅可以稅前扣除吧,滯納金不能扣除
工程驗收單必須要有雙方蓋章才能生效嗎?
有沒有可能我們收入做了1.4個億 發(fā)票開了8000萬 我們發(fā)票開的太少的原因?qū)е碌模? 我們報稅是根據(jù)發(fā)貨報的。 有些開個個人的票一直沒開出來。稅是都報了
那么也有這種可能,你這種也是可以監(jiān)管出現(xiàn)異常的。
你直接你這邊稅務(wù)局查了,稅務(wù)局給你的回復,你直接發(fā)給對方就行了。
我們稅務(wù)局專管員說沒有異常。需不需要聯(lián)系一下稅務(wù)局局長?問一下上面怎么監(jiān)控到的?
不然這樣有的客戶就不跟我們合作了,怕我們虛開
如果說你的管理人數(shù)沒有異常的話,你直接把你管理員就是說他的一個回復回復給你的客服就行了,因為你局長和管理都是在同一個系統(tǒng)里面。