你好,可以的,可以這么做的。
老師,您好,想咨詢一下您我們是一般納稅人,服務行業,做技術咨詢服務的,然后我們的成本也是服務費,可以抵扣的,想咨詢一下您收到服務費專票且認證了怎么做賬務處理?我當月收入小于成本又怎么做呢?
老師,管理咨詢公司開具服務費,它過去的咨詢費是成本。企業類型我選的服務業。這個咨詢費,我是直接入費用嗎?我選的小企業會計準則,找不到勞務成本科目
我是小規模 主營回收廢舊物資 但是有些收入是技術咨詢服務費 收到款項時 借銀行存款 貸其他業務收入 那么接轉的時候怎么編分錄 這個業務的成本我只進老板的工資 其他的費用不進了
老師,我們開的招聘服務費,收到了咨詢費進項,小規模,這個可以入成本嗎
老師,我們在外地有個飛行項目,因為這個項目產生的咨詢費,開的發票也是咨詢服務費,這個是計入管理費用—服務費里還是主營業務成本—服務費里?
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報稅的時候,收入表中會計漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時想把利潤增加100萬,怎么調整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應收賬款科目余額表本期發生額的借方應該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費 增 銷項 銀行存款 借銀行存款 貸應收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運輸費等 賬戶怎么能平? 您好,第1個分錄不存在銀行存款,這是我們應收客戶的分錄, 應收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應商、 借:應收 貸:主營業務收入 銷項稅
老師婚慶公司賬務具體怎么處理啊
4月份發3月份的工資。扣的是2月份的個稅嗎?
個體工商戶如果只有老板一人,個稅只報經驗所得是季度嗎?那綜合申報是零申報還是不用報