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我是小規模 主營回收廢舊物資 但是有些收入是技術咨詢服務費 收到款項時 借銀行存款 貸其他業務收入 那么接轉的時候怎么編分錄 這個業務的成本我只進老板的工資 其他的費用不進了

2021-09-06 08:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-09-06 08:50

同學你好 借其他業務成本 貸應付職工薪酬等科目

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快賬用戶8975 追問 2021-09-06 08:51

老板的工資計提時怎么編?

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齊紅老師 解答 2021-09-06 08:53

這個一樣的 借管理費用 貸應付職工薪酬

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快賬用戶8975 追問 2021-09-06 08:57

其實我還不是很明白 就這筆咨詢費是13000 老板的工資是7000 就這個業務 從計提工資到分配成本最后到發放工資的分錄 你幫我捋一捋吧 非常感謝

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齊紅老師 解答 2021-09-06 09:01

老板的工資計提到成本嗎

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快賬用戶8975 追問 2021-09-06 09:05

我想蔣老板的工資進入到成本了 不進管理費了

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齊紅老師 解答 2021-09-06 09:06

可以 借其他業務成本7000 貸應付職工薪酬7000 借應付職工薪酬7000 貸銀行存款7000

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快賬用戶8975 追問 2021-09-06 09:06

那就是在計提的時候直接進入成本了

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齊紅老師 解答 2021-09-06 09:10

對的 直接這樣做就行了

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同學你好 借其他業務成本 貸應付職工薪酬等科目
2021-09-06
你好! 需要結轉其他業務成本(比如服務人員的工資福利費和辦公費,可以做成本的)
2021-08-24
你好 這個需要過下庫存商品才可以,
2021-06-24
同學你好 沒開發票可以先做往來的 開票之后再做 如果匯算清繳之前沒有發票就調增
2022-11-04
同學你好 木木老師不在哦 可能得晚上 我給你回答的是對的哦
2022-11-04
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