您好,這個分錄是 借 銀行存款 300*400%2B15600%2B100*300%2B3900=169500 貸 主營業務收入 150000 應交稅費——應交增值稅 (銷項稅額)169500-150000=19500
資料:紅旗工廠為增值稅- -般納稅人,適用稅率為13%。該廠2019年7 月發生下列經濟業務: 1.3日,向五環工廠銷售GM產品100件,單位售價400元,增值稅稅額5200元。款項已存人銀行。 2. 5日,用銀行存款支付產品廣告費1500元(含稅,取得增值稅普通發票)。 3.8日.向光明工廠銷售GN產品200件,單位售價300元,增值稅稅額7800元。款項暫未收到。 4. 10日,向東風工廠銷售801#材料500千克,單位售價80元,增值稅稅額5200元。 款項已存人銀行。 5.15日,用銀行存款支付產品銷售發生的運輸費3000元(含稅取得增值稅普通發票)。 6 20日,向長虹工廠銷售GM產品300件,單位售價400元,增值稅稅額15600元:CN產 品100件,單位售價300元,增值稅稅額3900元。款項已存人銀行。 7. 21日,收到光明工廠前欠的GN產品貨款67800元,存入銀行。 8. 25日,向永勝工廠銷售802#材料100千克,單位售價50元,增值稅稅額650元。款項暫未收到。 9.30日,收到永勝工廠償還的802#材料貨款565
20日向長虹工廠銷售CM產品300件單位售價400元增值稅稅額15600元cn產品100件單位售價300元增值稅稅額3900元,款項已存入銀行
向長虹工廠銷售GM產品300件,單位銷售400元,增值稅稅額15600元,GM產品100件,單位銷售300元,增值稅稅額3900元。款項已存入銀行
2用銀行存款支付產品,廣告費1500含稅,取得增值稅普通發票3向光明工廠銷售支援產品200件,單價售價300元,增值稅稅額7800元,款項暫未收到4向東風工廠銷售801材料500千克,單位售價80元,增值稅稅額5200元,款項已存入銀行5用銀行存款支付產品銷售發生的運輸費300元含稅,取得增值稅普通發票6向長虹工廠銷售GM產品300件,單價售價400元,增值稅稅額15600元,GM產品100件,單位售價300元,增值稅稅額3900,款項已存入銀行寫分錄和摘要謝謝
紅旗工廠為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。該廠2019年7月發生下列經濟業務1.3日,向五環工廠銷售GM產品100件單位售價400元,增值稅稅額5200元。款項已存入銀行2.5日,用銀行存款支付產品廣告費1500元(含稅取得增值稅普通發票)3.8日,向光明工廠銷售GN產品200件,單位售價300元,增值稅稅額7800元。款項暫未收到4.10日,向東風工廠銷售801材料500千克,單位售價80元,增值稅稅額5200元。款記存入銀行5.15日,用銀行存款支付產品銷售發生的運輸費3000元(含稅,取得增值稅普通發票6.20日,向長虹工廠銷售GM產品300件,單位售價400元,增值稅稅額15600元;CN產品100件,單位售價300元,增值稅稅額3900元款項已存入銀行
老師你好,有負面清單的和直系親屬有關系嗎?
公司走稅務注銷流程,對我們得存貨和固定資產出售有異議,要求我們提供所有的賬冊和相關明細表,以及成本明細,我們如何應付稅務局的要求
你好,小規模勞務公司,開3個點專票,沒有成本發票,只有從甲方農民工代發勞務的工人工資,雖然是從甲方農民工發的,但是我們和甲方簽了勞務分包合同,勞務都是分給我們的,這次走了27萬, 是我們成本,雖然沒有其他成本發票,但這個就是我們的成本,我安勞務進度給甲方開票,不能低于27萬, 還要有利潤,所得稅,老師這樣理解對嗎
老師,公司未到高企復審年度,現在申報企業所得稅匯算清繳高企優惠明細表中,2022年2023年收入6000萬研發占比4%,2024年收入4000萬研發占比5%,填報中根據文件規定高新技術企業最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業,企業近三個會計年度(實際經營期不滿三年的按實際經營時間計算)的研究開發費用總額占同期銷售收入總額的比例不低于5%,請再次確認申報數據是否準確。這是代表不能享受高企優惠政策嗎
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤就是根據賬的上數來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認為挪用。
老師你好,發工資取現金可以嗎?需要注意什么?
老師,從公賬轉到老板私人卡20萬,因為是查賬征收,所以需要合同還有開票嗎?對這筆錢的用途有要求嗎?他可能是用來游戲充值之類的,與公司經營無關。但是過段時間會還回來,具體還款時間不確定
老師您好,我想問一下小企業會計準則下做的賬以前年度發的費用不需要通過以前年度損益調整嗎,而是直接計入當期損益科目嗎
@董孝彬老師,這個事要不要給領導說下,讓他再看看決定?