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銷售上月購入空調400臺(進價3500元/臺),每臺售價4500元。(2)按進價賣給內部職工50臺。(3)以舊換新銷售冰箱80臺,舊冰箱收購價200元/臺,新冰箱實際收款每臺2000元。(4)2月前以還本方式售出1000臺彩電,本月為還本期,還本額每臺200元。(5)從生產廠家購進同品牌產品、同型號空調100臺,生產從廠家開具100臺空調的增值稅專用發票,注明稅款為23800元。(6)將上月購入空調10臺作為集體福利。要求:計算商場10月份應納的增值稅額。

2021-12-23 16:21
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-23 18:11

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2021-12-23
業務1可以抵扣進項400*3500*0.13=182000 業務2銷項稅額是4500*30*0.13=17550
2021-12-19
你好, 業務1銷項稅:4600*400*13%=234000業務2進項稅轉出=3500*50*13%=22750業務3銷項稅80*2000*13%=20800業務4銷項稅=算不出來,沒計算增值稅的單價業務5進項稅23800業務6進項轉出=23800/10=2380
2022-06-13
你好,10月份應納增值稅 (400+50)*4500*13%+80*10*13%-(23800-3500*13%*10)=244104
2022-06-11
同學你好,你稍等啊,我看下題目
2021-11-05
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