你好在這個月發(fā)放的話,在下一個月申報。
老師,11月的工資12月發(fā)放1月份申報個稅,現(xiàn)在有員工離職,要求12月工資要在今年1月份申報了,不想跨年申報,這樣就是1月份申報時把11月和12月的工資加一起申報就可以了吧?
老師,請問12月申報11月的工資,銷售部有個員工的提成一直給不了,就先按底薪申報,現(xiàn)在過了申報期了,要發(fā)這個員工的提成5000左右,要是對公發(fā)的話,這個個稅申報怎么辦呢
老師,員工9月1號入職,10月10號時發(fā)放工資,11月時申報這部分的個稅,問題是在10月份申報個稅時,錄入該人員,因9月未給他發(fā)工資,做了零申報,然后11月申報個稅時,他的免除額度就成了1萬(5000*2個月),這樣的話,他實際繳納個稅比10月份發(fā)工資時代扣的個稅就少了,這個要怎么處理和調(diào)整呀?
老師,請問我11月份申報個稅,申報的是10月份的工資吧,然后我申報的時候,有個員工,財務(wù)沒給我工資條,我就按照5000申報的,結(jié)果現(xiàn)在給我了,發(fā)現(xiàn)是工資發(fā)了7585元 那么我現(xiàn)在是要怎么辦啊,更正申報嗎
1-11月就是按照計提的工資表申報的個稅,發(fā)現(xiàn)不對,大部分員工申報累計收入超過了實際發(fā)放金額 現(xiàn)在三個方案: 方案1,將錯就錯,繼續(xù)申報12月份 方案2,更正1-11月份的申報表 方案3.12月份不申報,發(fā)了工資后在1月份申報 請問老師,選哪個方案
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利