您好,有什么問題嗎
1金德公司“應收賬款ー民生公司”明細賬的余額為402000元,而民生公司賬上記錄為922000元。原因是金德公司于2x21年12月20日銷售給民生公司一批貨物,已開出發票,貨己發出,但未確認收入,而民生公司己經入賬。金德公司銷售價格是以成本加價30%來確定的。 2金德公司“應收賬款一健民公司”明細賬的余額為1360000元,而健民公司賬上記錄為00000元。原來健民公司于2x21年12月28日已付出560000元,而這筆賬款尚未到達金德公司。 3金德公司“應收賬款一明達公司”明細賬的余額為1174000元。而明達公司賬上記錄為1080000元。原因是2x21年1月16日有54000元的貨物發生變質,金德公司同意退貨并已開出紅字發票,但尚未入賬,另外金德公司將40000元作為傭金支付給業務員。 (1)作為一名準會計從業人員,針對上述問題應作何調整?(2)這些事項對資產負債表和利潤表有何影響
問題:(1)金德公司“應收賬款--民生公司”明細賬的余額為402000元,而民生公司賬上記錄為922000元。原因是金德公司于2x21年12月20日銷售給民生公司一批貨物,已開出發票,貨已發出,但未確認收入,而民生公司已經入賬。金德公司銷售價格是以成本加價30%來確定的。(2)金德公司“應收賬款-一健民公司”明細賬的余額為1360000元,而健民公司賬上記錄為800000元。原來健民公司于2x21年12月28日已付出560000元,而這筆賬款尚未到達金德公司。(3)金德公司“應收賬款-明達公司”明細賬的余額為1174000元,而明達公司賬上記錄為1080000元。原因是2x21年1月16日有54000元的貨物發生變質,金德公司同意退貨并已開出紅字發票,但尚未入賬,另外金德公司將40000元作為傭金支付給業務員。問題:(1)作為一名準會計從業人員,針對上述問題應作何調整?(2)這些事項對資產負債表和利潤表有何影響
金德公司“應收賬款--民生公司”明細賬的余額為402000元,而民生公司賬上記錄為922000元。原因是金德公司于2x21年12月20日銷售給民生公司一批貨物,已開出發票,貨已發出,但未確認收入,而民生公司已經入賬。金德公司銷售價格是以成本加價30%來確定的。(2)金德公司“應收賬款--健民公司”明細賬的余額為1360000元,而健民公司賬上記錄為800000元。原來健民公司于2x21年12月28日已付出560000元,而這筆賬款尚未到達金德公司。(3)金德公司“應收賬款--明達公司”明細賬的余額為1174000元,而明達公司賬上記錄為1080000元。原因是2x21年1月16日有54000元的貨物發生變質,金德公司同意退貨并已開出紅字發票,但尚未入賬,另外金德公司將40000元作為傭金支付給業務員。
資料三:2009年4月1日,東軟公司銷售一批商品給中德公司,銷售貨款總額為300萬元(含增值稅)。東軟公司于同日收到中德公司開出承兌的一張票面金額為300萬元、期限為6個月、票面年利率為8%的商業匯票。東軟公司與中德公司按月計提該商業匯票的利息。2009年10月1日,中德公司未能兌付到期票據,東軟公司將應收票據本息余額轉入應收賬款,但不再計提利息。2009年12月5日,雙方經協商進行債務重組,簽訂的債務重組協議內容如下:(1)中德公司以其持有的一項擁有完全產權的房產以公允價值抵償部分債務。該房產在中德公司的賬面原價為100萬元,已計提折舊30萬元,已計提減值準備5萬元,公允價值為60萬元。
1、某公司2014年3月31日銀行存款日記賬賬面余額為9850元,開戶銀行送達的對賬單余額為7660元。經核查,發現有以下幾筆未達賬項。 (1)本公司收到收購方轉賬支票張, 金額為1260元,已經送銀行, 但銀 行尚未入賬; (2)本公司當月的水電費用80元銀行已代為支付,但公司未接到通知而尚未入賬; (3)本公司當月開出的用以支付供貨方貨款的轉賬支票,450元尚未兌現;(4)本公司送存銀行的某客戶的轉賬支票3500元,因對方存款不足而被退 票,而公司未接到通知; (5)公司委托銀行代收的款項2200元,銀行已存入本公司的存款戶,但本公司尚未收到通知入賬。 要求:根據上述資料編制銀行存款余額調節表。 銀行存款余額調節表 年月 日 項目 額 項目 金額 企業銀行存款日記賬余額 銀行對賬單余額 加: 加: 減: 減: 調節后的余額 調節后的余額
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思