您好,電子發(fā)票還是什么,麻煩車費(fèi)說一下清楚
請(qǐng)教老師,公司是做系統(tǒng)集成服務(wù)的,進(jìn)項(xiàng)票都是筆記本電腦、服務(wù)器硬件13%的增值稅專用發(fā)票,項(xiàng)目實(shí)施過程中會(huì)使用到這些設(shè)備,給客戶開專票時(shí)只有6%的技術(shù)服務(wù)費(fèi),這樣會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?是否可以正常抵扣,企業(yè)所得稅是按照什么方式計(jì)算呢?
老師,請(qǐng)問下:我們是汽車服務(wù)公司,有銷售汽車、售后維修。目前遇到一些問題:例如客戶轉(zhuǎn)款20萬進(jìn)來(含保險(xiǎn)費(fèi)、上牌費(fèi))購車款,我們按20萬開了銷項(xiàng)發(fā)票,然后又將保險(xiǎn)費(fèi)1萬多轉(zhuǎn)給客戶,客戶轉(zhuǎn)給保險(xiǎn)公司(因?yàn)楸kU(xiǎn)要實(shí)名制),然后保險(xiǎn)公司給我們公司開票,請(qǐng)問這樣可以做稅前扣除嗎?另外,上牌費(fèi)也是需要轉(zhuǎn)給個(gè)人去代辦牌的,因?yàn)闆]有發(fā)票沒做費(fèi)用
環(huán)宇工廠為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,購進(jìn)國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)可按9%稅率確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額,2019年9月發(fā)生以下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),第11題29日,李平出差回來報(bào)銷差旅費(fèi)12100元,超支100元用現(xiàn)金付訖,其中飛機(jī)票5210元,住宿費(fèi)3632.80元,增值稅稅額217.92元,市內(nèi)租車費(fèi)1240元,出差補(bǔ)助1800元
環(huán)宇工廠為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,購進(jìn)國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)可按9%稅率確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額,2019年9月發(fā)生以下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),第11題29日,李平出差回來報(bào)銷差旅費(fèi)12100元,超支100元用現(xiàn)金付迄,其中飛機(jī)票5210元,住宿費(fèi)3632.80元,增值稅稅額217.92元,市內(nèi)租車費(fèi)1240元,出差補(bǔ)助1800元(會(huì)計(jì)分錄11題)
客戶來公司考察項(xiàng)目,成交后,給與報(bào)銷來回車費(fèi),是否可以按照國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
債務(wù)重組利得計(jì)入投資收益還是營業(yè)外收入
合同款一次性打入銀行,但是分期確認(rèn)收入,以減少稅收,怎樣操作入賬
老師,我司有固定資產(chǎn)原值33722萬,原先是按20年折舊,殘值率5%,已計(jì)提折舊2年,累計(jì)折舊2403萬,2025年開始改按30年折舊,那么2025年的折舊應(yīng)該怎么算?
匯算清繳,期間費(fèi)用里,管理費(fèi)用里面包含了研發(fā)費(fèi)用,這個(gè)要單獨(dú)拿出來嗎?還是說,期間費(fèi)用包含了這些研發(fā)費(fèi)用???
老師,我把主營業(yè)務(wù)成本加150萬,資產(chǎn)負(fù)債表上要?jiǎng)幽膸讉€(gè)數(shù)字,存貨和原材料相應(yīng)的減少150萬嗎,未分配利潤是減少150萬?
出口發(fā)票,專管員老師不能開具0稅率的發(fā)票,但老師講開具0稅率開票,為什么
a公司給勞務(wù)公司下的員工核算工資,但是勞務(wù)公司會(huì)實(shí)際發(fā)給派遣員工,勞務(wù)公司取得的a公司發(fā)的工資和管理費(fèi),需要怎么寫分錄 假如上個(gè)月a公司多給一個(gè)派遣員工發(fā)了100,勞務(wù)公司也按照多發(fā)的一百開了普票,這個(gè)月是不是應(yīng)該派遣員工退100給勞務(wù)公司,公司這個(gè)月結(jié)算工資可以直接在工資單里扣除100,這樣的話勞務(wù)公司收到派遣員工退回的100需要怎么做賬
老師請(qǐng)教一下:我們那個(gè)租的廠房不租了,裝修的攤銷一次性全部攤掉了。這個(gè)月徹底了結(jié)了。里面還有一些以前沒用完的原料呀,辦公桌椅啊電腦還有一部分儀器。這些全部轉(zhuǎn)讓10萬元,這個(gè)要怎么開票內(nèi)容怎么開呢,東西太多太雜。
公司可以給員工報(bào)銷回家的費(fèi)用嗎?有沒有規(guī)定一年報(bào)銷幾次?
老師 計(jì)算出來的稅負(fù)率是高還是低 因?yàn)闆]考慮費(fèi)用
客戶來回飛機(jī)票
您好,可以按照抵扣的
之前有老師說非得是公司員工才可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,可以抵扣嗎,是否要將合同等資料留底備查
您好,可以備好資料