你好,這個兩種方法都可以,第一種核算比較簡單,稅務上沒有什么影響,正常開票即可
老師好。我們公司是和另個公司合伙做洗車機的,建造完后洗車。建造費用是平攤的,我們先墊付,然后給他們開發票他們給我們轉賬。發票一直開的是洗車機安裝服務、材料費,我感覺白白增加了稅費。因為我們建的是固定資產,建好后折舊費是成本,材料直接都領用了,但是給他們開發票又增加了銷項稅額。但是不開票他們也沒有辦法轉費用給我們。請問下老師到底該怎么操作才能不增加稅額又讓他們合理的轉賬給我們呢?
那我就問一個問題,一個項目,需要料工費,那么有兩個方法,第一是直接向供應商買材料直接發給施工現場,發票開給掛靠單位。第二,把材料購進來我們自己的公司,然后再賣給施工單位。第二種方法是不是牽扯到重復繳稅了?
那我就問一個問題,一個項目,需要料工費,那么有兩個方法,第一是直接向供應商買材料直接發給施工現場,發票開給掛靠單位。第二,把材料購進來我們自己的公司,然后再賣給施工單位。第二種方法是不是牽扯到重復繳稅了?
老師,我們公司把材料發給另外一家公司幫忙加工做成成品,做好之后再給到我們公司。有兩種方法開票: 第一種,相當于把材料賣給他們,開發票給他們,成品做好了,我們再買回來,他們給我們開發票。 第二種,走委外加工,直接讓對方給我們開個“勞務”加工費的發票 老師,那個方法比較好,會不會涉及到稅務上的問題 影響增值稅和企業所得稅嘛
你好...我有一個問題 比如我們給B公司加工產品..不含稅價格100.稅13 但是由于加工過程中消耗太大.B公司又額外發來原材料.材料成本10元. 第一種:B公司讓我們給他們開100-10=90的加工費發票..等于開不含稅金額90+11.7=101.7元的發票..他們給我們付款101.7 第二種:我們公司的老板覺得我們虧了..說我們給他們開113的發票..他們給我們付款113...然后他們給我們開購買原材料的發票不含稅金額10..稅額1.3我們給他們11.3.....那我們最后不是還是得了101.7 我沒想明白這兩種有什么不一樣的..
老師:您好,殘疾人就業保障金里面上年在職職工工資總額:這個數是:1月到12月相加填寫嗎?
老師好,請問這個協會需要工商年報嗎?或者在另外哪個平臺年檢麻煩說一下,謝謝
企業中標農田建設工程,收到農田服務中心款
老師,收到退還的支付含稅貨款113,但是銷售方沒有給開具紅字發票,什么時候需要進項進項稅額轉出?收到退貨款含稅金額是113,當時抵扣的進項稅額是13,并且也結轉了成本100,請現在寫一下具體的分錄 ,現在不進項轉出的話,13的差額計入什么科目?
職工安全培訓費,可以入管理費用-工會經費 貸銀行存款嗎
老師,供應商用個體戶開票,但是沒有對公賬戶,貨款能不能轉到私人賬戶
補繳2021年企業所得稅,如何操作?
請問 開家長,拿著學校的通知,是不是可以要求單位不能扣工資?
上個月開給個人的普通發票,這個月可以紅沖嗎?
老師 我們公司搞夜市宣傳活動,和街道辦,聯合第三方演出公司合作的,現在錢要打給街道,街道再轉給第三方,街道不出合同發票,要怎么處理做賬
好的 謝謝老師
不客氣祝您學習愉快!