你好,如果是小規(guī)模納稅人,在增值稅優(yōu)惠處理上季度銷售額不超過(guò)45萬(wàn)普票的免增值稅
個(gè)體戶定額征收每個(gè)月5萬(wàn),季度15萬(wàn),季度累計(jì)開(kāi)普票17萬(wàn),目前的優(yōu)惠是季度不超過(guò)45萬(wàn)免交增值稅,想問(wèn)下定額征收的個(gè)體戶是否享受這個(gè)優(yōu)惠,是不是這個(gè)季度不用交增值稅,只需要交個(gè)人所得稅?
個(gè)體工商一個(gè)季度定期定額比原來(lái)超了6萬(wàn),增值稅和附加是自動(dòng)申報(bào),個(gè)人所的是自己申報(bào)并且還要交所得稅,為什么不交增值稅和附加
個(gè)體戶定額本身是一個(gè)季度9萬(wàn),但是專管員給定額一個(gè)季度15萬(wàn)超了6萬(wàn),為什么每個(gè)季度只交個(gè)人所的稅不交增值稅和附加稅呢
個(gè)體戶是定期定額,每個(gè)季度是9萬(wàn),但是專管員定額每個(gè)季度15萬(wàn),超定額6萬(wàn)而且也沒(méi)有開(kāi)票,為什么只交所得稅不交增值稅和附加稅
老師,個(gè)體戶定期定額征收,季度收入超過(guò)稅務(wù)局專管員核定的金額,但沒(méi)超過(guò)15萬(wàn),用不用交個(gè)人所得稅?
感覺(jué)差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進(jìn)項(xiàng)差不多啊
老師,都選擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅,取得固定資產(chǎn)的專票還怎么抵扣啊,沒(méi)有一般計(jì)稅的項(xiàng)目啊
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對(duì)方給我們開(kāi)普票就可以了,就沒(méi)有必要專票了
老師那取得的費(fèi)用類的發(fā)票再差額開(kāi)票的時(shí)候不能扣除是吧
樸老師,行政事業(yè)單位的,要沖一次其他應(yīng)收款,借其他應(yīng)收款,貸什么啊
本事業(yè)單位a,收到本事業(yè)單位墊付b事業(yè)單位員工方某社保18360.9元,支付出去給事業(yè)單位c墊付本單位職工社保12497.88元,怎樣沖銷呢,借其他應(yīng)付款12497.88元,待:其他應(yīng)收款12497.88元,中間的差額,借記:事業(yè)支出,待:銀行存款可以嗎?
此題分錄咋寫(xiě)還有不能帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益為什么2024年還要攤銷
老師,股份有限公司是看認(rèn)繳還是實(shí)繳?
事業(yè)單位a收到墊付事業(yè)單位b的員工甲某社保18360.9元,事業(yè)單位a付出去事業(yè)單位c墊付的本單位員工社保12497.88元,請(qǐng)問(wèn)收入和支出怎樣互相抵消?
應(yīng)稅消費(fèi)品出口,哪些情況下消費(fèi)稅免稅但不退稅
是個(gè)體戶不是小規(guī)模納稅人
個(gè)體戶不一定小規(guī)模納稅人