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某企業為增值稅一般納稅人,2019年4月發生有形動產經營租賃業務,開具4張13%稅率的增值稅專用發票,金額合計1200000元,稅額合計156000元;銷售應稅貨物,開具一張13%稅率的增值稅普通發票,金額80000元,稅額10400元。購進按規定允許抵扣的國內旅客運輸服務,取得1份增值稅專用發票,金額50000元,稅額4500元;取得1張注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單,票價2000元,民航發展基金50元,燃油附加費120元;取得5張注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票,票面金額合計2060元。購進一棟不動產,取得1張增值稅專用發票,金額1500000元,稅額135000元。企業2019年4月符合加計抵減政策,并已通過電子稅務局提交《適用加計抵減政策的聲明》。求該企業2019年4月應納增值稅額

2021-12-21 11:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-21 12:15

您好,航空運輸=2120/1.09*0.09=175.05(元)公路、水路=2060/1.03*0.03=60(元) 應納增值稅額=156000+10400-4500-179.05-60-135000=26660.95(元)

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您好,航空運輸=2120/1.09*0.09=175.05(元)公路、水路=2060/1.03*0.03=60(元) 應納增值稅額=156000+10400-4500-179.05-60-135000=26660.95(元)
2021-12-21
學員你好,你想問什么,怎么交稅?
2021-11-28
學員你好,你的問題是什么
2021-11-28
你好請把題目完整發一下
2022-05-25
您好!這個是要計算進項稅額嗎?
2022-04-02
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