借:其他應收款 1400 貸:銀行存款 1400 借:管理費用 2000 貸:其他應收款 1400 銀行存款600
員工借支差旅費用銀行存款支付,報銷又用銀行存款支付,分錄怎么做
借支差旅費1400,用銀行存款支付,報銷的時候報銷了2000銀行存款支付了。分錄怎么做?
用銀行存款支付銷售人員電話費: 借:銷售費用 1320 貸:銀行存款 1320 轉錯退回時怎么做分錄??
行政部門報銷本月差旅費8000元,以銀行存款支付
出差前預支了1500,分錄:借:其他應收款1500,貸:銀行存款,實際報銷差旅費1300,怎么做分錄?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
公司購入肥料,使用肥料,和結轉怎么做會計分錄,公司是農業公司
2025年4月支付員工3月的工資,那2025年3月員工工資個稅申報所屬期是3月還是4月?
賣給個人的不開票收入,怎么做賬務處理?
公司每年都能從個稅軟件申請退個稅是什么?年年弄一次
老師,我想問下,我們是小規模,做電商,有的收入是賣貨,有的收入是小程序上下單寄快遞的收入,申報增值稅的時候,應該填貨物及勞務銷售額還是服務不動產銷售額呢
這樣好像不對呀,我銀行存款支付了2000,現在銀行存款支付了600,那余額對不上了
按你所說,那就是總共報銷了3400元,之前借支的1400核銷也屬于報銷的范圍 借:其他應收款 1400 貸:銀行存款 1400 借:管理費用 3400 貸:其他應收款 1400 銀行存款2000