您好,有什么問題嗎
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%,假定銷售商品,原材料和提供勞務均符合收入確認條件,其成本在確認收入時逐筆結轉,商品、原材料售價中不含增值稅。2019年甲公司發生如下交易或事項: (1)3月2日,向乙公司銷售商品一批,按商品標價計算的金額為200萬元。該批商品實際成本為150萬元。由于是成批銷售,甲公司給予乙公司10%的商業折扣并開具了增值稅專用發票,并在銷售合同中規定現金折扣條件為2/10、1/20、n/30,甲公司已于當日發出商品,乙公司于3月15日付款,假定計算現金折扣時不考慮增值稅。 (2)5月5日,甲公司由于產品質量原因對上年出售給丙公司的一批商品按售價給予10%的銷售折讓,該批商品售價為300萬元。增值稅稅額為39萬元。貸款已結清。經認定,同意給予折讓并以銀行存款退還折讓款,同時開具紅字增值稅專用發票。 (3)9月20日,銷售一批材料,增值稅專用發票上注明的售價為15萬元。增值稅稅額為1.95萬元。款項已由銀行收妥。該批材料的實際成本為10萬元。 (4)11月10日,向本公司行政管理人員發放自產產品作為福利。該批產品的實際成本為8萬元,市場售價為10萬元,增值稅稅率為13%。 (5)12月20日,收到國債利息收入59萬元,以銀行存款支付銷售費用5.5萬元,支付稅收滯納金2萬元。 要求:根據上述資,不考慮其他因素,寫出相應的會計分錄。
甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,商品銷售價格不含增值稅,確認銷售收人時逐筆結轉銷售成本。2019年 12月發生如下經濟業務: (1)12月2日向乙公司銷售A商品,總價600萬元,實際成本540萬元。商品已發出,款項存人銀行。因成批銷售,給子對方10%的商業折扣,開具增值稅專用發票。該產品已計提跌價準備5萬元。 (2)12月8日,收到丙公司退回的B產品并驗收入庫,當日支付退貨款并開具紅字增值稅專用發票。該批產品為當年8月售出并已確認收入,售價200萬元,實際成本為120萬元,因對方在10天內付款,給子售價2%的現金折扣。 (3)12月31日,將本公司生產的C產品作為福利發放給生產工人、C產品的市場銷售價格為80萬元,實際成本為50萬元。
甲公司為增值稅一般納稅人適用的增值稅稅率為13%,商品售價中均不含增值稅,其成本在確認甲公司為增值稅一般納稅人適用的增值稅稅率為13%,商品售價中均不含增值稅,其成本在確認收入時逐筆結轉,2019年12月甲公司發生如下交易或事項(1)2日,向乙公司銷售a產品一批銷售價格為600萬元,實際成本為500萬元,產品已發出,款項存入銀行。銷售前,該產品已計提跌價準備5萬元(2)5日,向丙公司銷售產品一批,該批商品的標價為200萬元不含增值稅,實際成本為160萬元,由于成批銷售甲公司給予丙公司10%的商業折扣,并在銷售合同中規定,現金折扣條件為2/1,1/20,N/30甲公司當日發出商品同時開具增值稅專用發票,符合商品銷售收入確認條件,于當月20日收到丙公司支付的貸款計算現金折扣時不考慮增值稅(3)15日,因商品質量原因,甲公司對本年九月份銷售給客戶的一批商品按售價給予5%的銷售折讓,該批商品原售價為200萬元,增值稅稅額為26萬元,實際成本為120萬元,貸款已結清,經認定甲公司同意給予折讓并開具紅字增值稅專用發票,以銀行存款退還折讓款
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,商品售價中均不含增值稅,其成本在確認收入時逐筆結轉,2019年12月,甲公司發生如下交易或事項(1)20日,銷售一批材料增值稅專用發票上注明的售價為15萬元,增值稅稅額為1.95萬元,款項已由銀行收妥,該批材料的實際成本為10萬元(2)28日收到丙公司退回b產品并驗收入庫,當日支付退貨款并收到經稅務機關出具的開具紅字增值稅專用發票通知單,該批產品系當年八月份售出,并已確認銷售收入,銷售價格為200萬元,實際成本為120元()
甲公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,商品銷售價格不含增值稅:確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。12月份,甲公司發生如下經濟業務:(1)12月2日,向乙公司銷售A產品,銷售價格為6000000元,實際成本為5400000元。產品己發出,款項存入銀行。銷售前,該產品已計提跌價準備50000元。(2)12月8日,收到丙公司退回的B產品并驗收入庫,當日支付退貨款項井收到經稅務機關出具的《開具紅字增值稅專用發票通知單》。該批產品系當年8月份售出并己確認銷售收入,銷售價格為2000000元,實際成本為1200000元。
2024年暫估了100萬成本,2025年到了80萬的成本發票,2024年所得稅匯算清繳還沒開始,這到的80萬的成本票怎么做帳
老師,好,私募基金公司主要是干什么類
個體戶可以去稅務局開專票嗎?
業務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核。銷售訂單正確性
老師,什么情況下一般納稅人的稅率是3%呢?
老師,一般納稅人開普票或專票交的稅是一樣嗎?
小規模批發零售紅薯,開票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿公司賣水果的,當時在農戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經做在去年12月已經做成本里了,但我發現入庫的斤數15019斤,出庫還是13448斤,庫里已經沒貨了,但出庫單上還有1571斤蘋果,是不是把出庫單補個1571,備注一下損耗就可以了。
公司賬戶 公戶被凍結了 因為一個訴訟法院凍結的 現在收付款 都不行了 我賬務上怎么處理
老師,公司利潤表是負數,清算補稅7000多是怎么回事啊
是要求會計分錄