你好不影響認證,但是你錯了的,最好退回來重新開。
老師早上好!我外經證開出后,到當地稅局預繳了稅款,后來發現外經證上的合同名稱寫錯了,與發票備注的工程名稱不一致,這要怎么辦才好?
老師,您好!我們是外省企業,現在到別的省做一個勞務項目,開發票要備注項目名稱和施工地址,那個合同上面就寫了安徽省合肥市,我可以在發票上也寫安徽省合肥市嗎?一定要精確到某個區嗎?麻煩老師回復,謝謝!
老師好,我公司是通信行業一家一半納稅人企業,有些比較邊遠工程是承包給包工頭施工作業的。他們開票之前是開勞務費我看到備注欄上有“個稅由支付方代扣代繳”;因為計算出來個稅比較多,我讓他們給我開工程款有備注合同名稱項目地址。我想咨詢他們開的工程款是交個稅還是經營所得稅,增值稅附加稅都當場繳納了,這個稅由那一方繳納。我公司有什么義務。感謝回復!
老師 專票備注欄項目名稱寫錯了影響發票認證嗎?合同簽3620工程,備注寫成3602了,怎么處理好一些呢?謝謝老師。
老師您好 我們是房地產行業 6月開了專票是工程 ,由于沒有備注,在11月退回去重開 ,該發票在6月就勾選認證了 我們在12月處理轉出,但是稅局說只能轉到當月 那現在這個賬務要怎么做處理呢 新補開的發票我們照樣放在了6月的賬里面了 進項稅在12月勾選 現在這個已經進項稅轉出的金額怎么處理 感謝老師解答
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師合同應簽3620工程,簽成了3602工程,也需要重新簽一下嗎?還是在原合同3602那改成3620工程呢
是的是的,都要修改的。
原合同3602那改3620后,蓋個章行嗎
哦,可以的,可以這么做的,或者是直接簽合同。
之前的合同作廢,然后重新簽訂一個。