你好? ? 可以理解為 兩個用定額比為1:1? ? 各自比重=1/(1%2B1)=0.5
老師,不好意思的,想問下,稅務局通知說是2019年申報數字不平,跑了幾趟了,給的答案是自己和發票核對一下,一核對就出來了,看是哪個季度少了,我這里是有開的發票,但是和什么數字核對呀?就是想問下老師,那個季度申報的數字在那里能看到?補申報表時都需要填那些表?增值稅納稅申報表還有什么表
請問老師,下圖中匯總表我看了合適,就是這個原材料分配表有點看不懂,就是打了問號那里的300和0.5是怎么來的
老師,有個問題請教一下,關于增值稅的問題,我們老板看利潤,他不懂什么含稅不含稅。他只看收了多少錢,付出多少錢,但是咱記賬都是記的不含稅,這部分報表怎么能達成一致,我覺得就是牽扯交的那部分增值稅,不能在利潤表中顯示,但是老板覺得我這部分錢就是付出去了,為什么不顯示
老師,我在聽成本實戰,圖一是原材料和產成品的物料編、圖二原材料變動表、圖三是原材料分配表。 老師講課說圖二這個表就是進銷存明細賬。(1)老師看下圖二左邊物料編碼是不是錯了,應該是圖一原材料物料1開頭的編碼?(2)圖三原材料分配表左邊物料編碼是不是也應該圖一原材料編碼1開頭的?上邊物料編碼是2開頭的,這個是對的。 麻煩老師看看是不是這回事,要不然我照著老師的表格做,心里總感覺好像不太對勁。 老師告訴我正確編制成本表。
老師打擾您一下,我現在正在看以前店的一些會計憑證,是要看什么單子嗎?還是利潤表啥的?不知道這個數字是怎么來的,就想問一下這個,我有點搞不懂,初期余額以及本年發生額和期末余額,這個是怎么依據怎么算的呀
如果我2023年變更股東后,2024年股東變成了2023年變更的股東,但是還要讓填變更股東信息
應交稅費科目因誤計提導致資產負債表上顯示負數,如何調整,調整的分錄怎么寫,包含以前年度,用的軟件沒有以前年度調整損益科目
老師您好。企業所得年度匯算清繳匯算前后都是虧損狀態,沒有稅費變動,那么財務報表的資料申報和去年第四季的是一樣?
老師,企業所得稅利潤300萬以下5%?300萬以上是25%對嗎
老師:超市個體戶辦了煙草證,那這個超市后期怎么交稅呢
老師業務招待費,收入的千分之三嗎,費用的60%嗎
老師,房租發票可以開專票嗎
企業產生的外幣財務報表折算差額計入其他綜合收益。老師這是啥意思呢這不是放財務費用嗎
老師請問,企業所得稅匯算清繳A105080表中資產計稅基礎天什么數?
老師請問我們營業范圍是銷售食品,許可證上是食品銷售經營者(含冷藏冷凍食品),現在要增加營業范圍,是,我們也要銷售冷藏冷凍食品。營業范圍是否要加上含冷藏冷凍食品銷售
老師麻煩將詳細一點,這里是我的薄弱點
就是300/(300%2B300)=0.5 因為定額是一樣的? 如果是300? 500? ? 分配率就不一樣了? 300/(300%2B500)=0.375? 500/(300%2B500)=0.625
謝謝老師
不客氣的 學習愉快