同學你好 借,原材料150 借,應交稅費一應增一進項25.5 借,銀行存款25.5 貸,其他貨幣資 金200
4、2020年12月2日大華公司在原料采購地開設專戶,轉出銀行存款200萬元用于采購原料。12月5日在當地采購原料開具增值稅專用發票,貨款為150萬元,增值稅額25.5萬元,價稅合計175.5萬元,貨已驗收入庫,發票已收到貨款已從采購專戶支付,剩余款項已轉回。
4、2020年12月2日大華公司在原料采購地開設專戶,轉出銀行存款200萬元用于采購原料。12月5日在當地采購原料開具增值稅專用發票,貨款為150萬元,增值稅額25.5萬元,價稅合計175.5萬元,貨已驗收入庫,發票已收到貨款已從采購專戶支付,剩余款項已轉回。 編輯會計分錄
1.乙公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,存貨采用實際成本計價法,5月份發生如下存貨業務:(1)5月5日,購入原材料一批,增值稅專用發票注明材料價款50000元,增值稅額6500元,貨款已通過銀行轉賬支付,原材料已驗收入庫(2)5月11日,購入原材料一批,增值稅專用發票注明材料價款200000元,增值稅額26000元,同時,銷貨方代墊運雜費3200元,運輸增值稅額288元,上述款項已通過銀行轉賬,支付材料尚在運輸途中。(3)5月13日,購入原材料一批,增值稅專用發票標明材料價款65000元,增值稅8450元,采購款項已于上月預付。(4)5月15日收到13日原材料供貨方退回的多余預付款1550元。(5)5月20日,購入原材料一批,增值稅專用發票注明價款60000元,增值稅7800元,材料已驗收入庫款,項尚未支付。(6)5月28日,購入原材料一批,材料已運達企業并驗收入庫,但發票賬單等結算憑證尚未到達,月末時該批材料結算憑證仍未到達,公司對該批材料估價35000元入賬。要求:編制上述業務會計分錄
(感謝老師這題有點長)北方公司為增值稅一般納稅人,原材料采用計劃成本核算。2021年12月與存貨有關的業務如下(取得的增值稅專用發票均已認證),月初有關科目余額為:“原材料”借方余額2500萬元,“材料成本差異”貸方余額30.3萬元。(1)2日,采購原材料一批,購買價款200萬元,增值稅稅額26萬元;運費2萬元,增值稅稅額0.18萬元。該批材料的計劃成本為210萬元,材料已驗收入庫,貨款已通過銀行轉賬支付。(2)10日,采購原材料2000噸,采購款500萬元,增值稅稅額65萬元;運費5萬元,增值稅稅額0.45萬元;途中保險、裝卸費2萬元,增值稅稅額0.12萬元。材料運到后發現短缺5噸,屬于合理損耗,按計劃成本2600元/噸驗收入庫。所有款項均轉賬支付。(3)15日,向外地購入材料一批,發票賬單已收到,列明材料價款600萬元,增值稅稅額78萬元。貨款已預付500萬元,余款暫欠,直至月末材料仍未運到。
1.北方公司為增值稅一般納稅人,原材料采用計劃成本核算。2021年12月與存貨有關的業務如下(取得的增值稅專用發票均已認證),月初有關科目余額為:“原材料”借方余額2500萬元,“材料成本差異”貸方余額30.3萬元。(1)2日,采購原材料一批,購買價款200萬元,增值稅稅額26萬元;運費2萬元,增值稅稅額0.18萬元。該批材料的計劃成本為210萬元,材料已驗收入庫,貨款已通過銀行轉賬支付。(2)10日,采購原材料2000噸,采購款500萬元,增值稅稅額65萬元;運費5萬元,增值稅稅額0.45萬元;途中保險、裝卸費2萬元,增值稅稅額0.12萬元。材料運到后發現短缺5噸,屬于合理損耗,按計劃成本2600元/噸驗收入庫。所有款項均轉賬支付。(3)15日,向外地購入材料一批,發票賬單已收到,列明材料價款600萬元,增值稅稅額78萬元。貨款已預付500萬元,余款暫欠,直至月末材料仍未運到。(4)月末,共發出材料計劃成本800萬元,其中:基本生產車間領用700萬元,車間管理部門領用60萬元,廠部管理部門領用40萬元。要求:(1)計算月末材料成本差異率(結
老師,是不是一次采購大額的婚紗按3年攤銷,如果每月采購幾件就一次計入成本啊
從公司公賬上一次性轉40000給一個人,有風險?怎么轉沒風險?
老師,月底最后一天可以打印數電發票里的統計表了嗎?發現我今天打的數是不對的,我開了2張發票了,統計表只有一張!哪里出問題了,征收率那份。月初需要數電發票打印進項和銷項進行報稅做賬
2024年,為了延緩所得稅繳納而做的暫估,假如次年5月后期會取的發票,2024年匯算清繳要怎么做,憑證要怎么調,做?假如后面無法取得發票,要怎么進行賬務處理和報表申報
銷售拿來的報銷單上差旅費是400元,但是附件發票是一張500元的油票,專票。那做賬的時候進項稅額是要全額按照發票上的來嗎?可以全部抵扣嗎?
老師個稅一年按6萬扣完后,次月接著可以扣5000嗎?
食堂里用的液化氣去管理費用福利費嗎
沒有發票,只有收據可以做賬嗎,不超過500,個人報銷怎么做賬,分錄怎么做
不是本公司員工,可以在公司借款嗎。五萬之內
老師,我們是跨異地做項目。那個地方給我們核定了個人所得稅。但是我們實際是跟另一個公司合作。然后我們公司的人沒有真正在那邊的。我們開發票給我們的上游。然后另一個公司再開發票給我們。這種申報個人所得稅應該怎么報 報沒有人員嗎?
這借貸不平衡呀
同學你好 借,原材料150 借,應交稅費一應增一進項25.5 借,銀行存款24.5 貸,其他貨幣資 金200