朋友的丰满人妻hd三级动画,色久悠悠婷婷综合在线亚洲 ,欧美牲交黑粗硬大,欧美性欧美巨大黑白大战

咨詢
Q

老師,請問一下這道題。利和股份公司2020年7月發生了下列經濟業務,請據此編制會計分錄。1.接受大力公司投資50000元,存入銀行。2.從黃河集團購買甲材料1000公斤,每公斤120元,增值稅稅率13%,增值稅為15600元,材料尚未運達,款項尚未支付。3..上述材料已驗收入庫,按實際采購成本轉賬。4.自工商銀行取得期限為2年的長期借款40000元并存入銀行。5.用銀行存款向黃河集團支付甲材料款及增值稅款。6.計算本月應付職工工資,其中:生產工人工資200000元,車間管理人員工資40000元,廠部管理人員60000元。7.支付生產車間當月-般性消耗的水電費,計10000元,以銀行存款支付。8.計提當月固定資產折舊費20000元,其中:生產車間12000元,管理部門8000元。9.銷售產品批價款80000元,增值稅率13%,款項已收到并存入銀行。10.用銀行存款支付廣告費3700元。

2021-12-18 11:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-18 12:10

您好 借 銀行存款50000 貸 實收資本50000

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-18 12:14

2.從黃河集團購買甲材料1000公斤,每公斤120元,增值稅稅率13%,增值稅為15600元,材料尚未運達,款項尚未支付。 借 在途物資1000*120=120000 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額15600 貸 應付賬款120000+15600=135600 3..上述材料已驗收入庫,按實際采購成本轉賬。 借 原材料120000 貸 在途物資120000 4.自工商銀行取得期限為2年的長期借款40000元并存入銀行。 借 銀行存款40000 貸 長期借款40000 5.用銀行存款向黃河集團支付甲材料款及增值稅款。 借 應付賬款135600 貸 銀行存款135600 6.計算本月應付職工工資,其中:生產工人工資200000元,車間管理人員工資40000元,廠部管理人員60000元。 借 生產成本200000 借 制造費用40000 借 管理費用60000 貸 應付職工薪酬300000 7.支付生產車間當月-般性消耗的水電費,計10000元,以銀行存款支付。 借 制造費用10000 貸 銀行存款 10000 8.計提當月固定資產折舊費20000元,其中:生產車間12000元,管理部門8000元。 借 制造費用12000 借 管理費用8000 貸 累計折舊20000 9.銷售產品批價款80000元,增值稅率13%,款項已收到并存入銀行。 借 銀行存款80000+10400=90400 貸 主營業務收入80000 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額80000*0.13=10400 10.用銀行存款支付廣告費3700元。 借 銷售費用3700 貸 銀行存款3700

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
您好 借 銀行存款50000 貸 實收資本50000
2021-12-18
同學你好!稍等馬上幫你解答
2021-12-18
需要做賬務處理的嗎?
2022-12-02
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業務的分錄嗎??)
2022-11-25
你好,分錄的數據麻煩自行錄入 1.企業收到某單位投資的全新設備一臺,價值3500005t. 借:固定資產,貸:實收資本 2.購買廠部用辦公用品1200元,以銀行存款支付。 借:管理費用,貸:銀行存款 3.取得為期3個月的銀行借款20000元,存入銀行。 借:銀行存款,貸:短期借款 4.根據合同規定,以銀行存款13560元預付材料款。 借:預付賬款,貸:銀行存款 5.上題涉及的材料,專用發票注明價款12000元,進項稅1560元,已驗收入庫。 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:預付賬款 6.車間領用材料10000元用來生產產品,車間一般耗用材料3500元,行政管理部門消耗材料2000元。 借:生產成本,制造費用,管理費用,貸:原材料 7.計提本月生產車問固定資產折1日4000元,行政管理部門固定資產折1日2000元。 借:制造費用,管理費用,貸:累計折舊 8.銷售產品,售價100000元,增值稅率13%,已收到全部貨款。 借:銀行存款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 9.結轉本月已銷產品成本40000元 借:主營業務成本 ?,?貸:庫存商品 10.開出轉賬支票一張支付廣告費2500元。 借:銷售費用,貸:銀行存款 11.計算本月應負擔的消費稅1000元。 借:稅金及附加,貸:應交稅費—消費稅 12.計算本月生產人員工資10000元,車間管理人員工資5000元,行政管理人員工資2000元。 借:生產成本,制造費用,管理費用,貸:應付職工薪酬 13.銀行存款支付水電費,車間發生1000元,行政管理部門發生500元。 借:制造費用,管理費用,貸:銀行存款 14.結轉本月發生的制造費用。 借:生產成本,貸:制造費用 15.結轉完工產品成本。 借:庫存商品,貸:生產成本 16.以銀行存款支付罰款1000元。 借:營業外支出,貸:銀行存款
2022-11-30
相關問題
相關資訊

熱門問答 更多>

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×
主站蜘蛛池模板: 于都县| 克什克腾旗| 三穗县| 龙泉市| 松溪县| 榆中县| 营山县| 东山县| 清徐县| 乳山市| 洪江市| 南乐县| 哈密市| 泊头市| 鞍山市| 涟源市| 张北县| 会泽县| 扎赉特旗| 海城市| 洪雅县| 公安县| 社会| 垦利县| 邹平县| 红河县| 河池市| 水城县| 隆昌县| 桐柏县| 龙口市| 高平市| 六枝特区| 建昌县| 饶阳县| 青海省| 张家界市| 永修县| 浦东新区| 虹口区| 高尔夫|