你好,這樣操作是可以的呢
請問老師,年底了有些員工的報銷費用還沒給他報銷,是不是這個費用要計提到今年的費用里,明年1月份有錢了再支付給員工!這樣操作是可以的吧!
你好,老師,我家是21年8月份成立得,目前沒有收入,只有一些費用,有租車費,招待費,加油費,正常都有發票,錢都是法人拿的,公司12月31日之前,沒有給報銷,那我是正常進費用,貸方其他應付款就可以吧,這些費用是今年都給報銷了,我再報匯算清繳,還是怎么樣呢?
老師,我去年預提了員工報銷費用,借管理費用,貸其他應付款-預提員工報銷。今年一月份做賬的時候憑證發票是必須要去年的嗎,還是可以今年一二月份的
去年12月員工報銷的費用共5萬,錢未付,去年12月借管理費用5 貸其他應付5,一直到今年4月還沒報銷付給員工,能一直掛著嗎?還是有匯算清繳前必須付完這規定?
麻煩問一下。員工本應報銷980的費用,但是我這里沒有備用金了,是老板自己墊付給他的,說先報銷500,剩下的錢是下個月支付給他的,這怎么做賬啊
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,計算遞延所得稅-5萬元 計算所得稅費用95萬元 為什么是用遞延所得稅資產/負債的當期發生額計算,為什么不是用遞延所得稅資產/負債的年末余額計算呢?
老師您好,超市無票收入太大,怎么樣才能合理避稅
老師,現在也把4月之前的庫存盤點了,那5月份開始核算成本問他們要這些原始單據嗎?4月份前的就不用要了是嗎?怎么跟他他們說要這些原始單據呢?請老師幫忙梳理下
老師請問一下,資產負債表期末余額比期初余額少了258元,但我已經結轉損益了,我要怎么查哪里的問題
無票收入未超30萬,填在哪里
、2×24年6月17日,甲公司銷售A、B、C三種商品 請教一下,非常感謝!給乙公司,并簽訂一份銷售合同,售價總額1000萬元。已知,如果單獨銷售A、B、C三種商品,其價格分別為200萬元、300萬元、500萬元。根據以往慣例,甲公司經常以組合方式銷售B、C產品,組合價為600萬元;A產品經常以200萬元的價格出售。不考慮其他因素,甲公司該批合同中C產品應分攤的交易價格為( )萬元。
有兩個員工去年不滿6萬,但今年會超過6萬,但是前面幾個月已經按6萬申報。這個應該如何處理?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,計算遞延所得稅-5萬元 計算所得稅費用95萬元 為什么是用遞延所得稅資產/負債的當期發生額計算,為什么不是用遞延所得稅資產/負債的年末余額計算呢?
您好老師,現在個體工商戶還有核定征收嗎?
老師 制造業企業成本結轉的流程一般是怎么樣的
是不是,只要是今年發生的費用不管付沒付都必須在月底前入賬,
嗯嗯,最好是12月份入賬的呢
如果到了2022年發現還有2021年的票未入賬,這個要怎么操作呢
那就計入以前年度損益調整科目的呢