你好,這樣匯算清繳之前發票到了都可以的,不管發票時間。
請問老師,年底了有些員工的報銷費用還沒給他報銷,是不是這個費用要計提到今年的費用里,明年1月份有錢了再支付給員工!這樣操作是可以的吧!
老師,我去年預提了員工報銷費用,借管理費用,貸其他應付款-預提員工報銷。今年一月份做賬的時候憑證發票是必須要去年的嗎,還是可以今年一二月份的
去年12月員工報銷的費用共5萬,錢未付,去年12月借管理費用5 貸其他應付5,一直到今年4月還沒報銷付給員工,能一直掛著嗎?還是有匯算清繳前必須付完這規定?
老師,去年開的發票,今年1月份拿來報銷,我第四季度已經申報,我可以改12月憑證,加一個預提費用嗎
21年因為無發票,先預提了一筆費用:借:管理費用 貸:其他應付款-預提費用。22年7月發現21年有一筆掛賬是有發票的,但未沖未計入費用,賬上只是借:其他應付款-供應商 貸:銀行。這種情況我可以沖去年預提費用嗎?做一筆,借:其他應付款-預提費用 貸:其他應付款-供應商。但發票是茶葉2萬多,我們工作是做聲光工程的,可以算辦公費還是業務招待費?
你好,老師,同一個老板控制的不同法人公司的多個公司收款接業務比如A公司缺錢了要給上游運營商公司打款,就BCDF公司匯集款項打到需要打款的A公司。然后A公司給BCDF公司開票,上游運營商公司給A公司開票。這樣做可以嗎?有風險嗎?因為我們需要多個公司分開承接項目
老師,請問全盤會計和庫管的財務軟件工作怎樣分工
老師,一般納稅人開票,一般開什么類目的票可以開成6個點或者9個點的票面
老師,私戶可以轉公戶嗎
公司一般戶用于采購支付和銷售收款沒問題的吧,基本戶有限額不好用
老師麻煩問一下去年進的設備已經賣出去了,由于沒付款就沒給票,我12月底就暫估的成本,現在發票來了我應該怎么操作
種的藥材是一次種植每年都能收獲,買種子,播種,收獲中藥材如何做分錄
老師,我們單位組隊6名人員去參加民族體育運動會,每人給支付5200的務工補貼。他們也不是我們單位的人。然后把這6名人員的錢打給一個人了,讓他給下面的人發下去,我們也有花名冊,按了手印的。我該怎么記賬?
老師你好 請問下就是我方開技術發票對方公司開銷售貨物的進項發票回來 這兩張發票的金額可以對沖嗎 就是對方以貨物付了這張技術發票的開票金額
老師公司購買一輛汽車,可以一次性入賬不提折舊嗎?
那我今年付了員工報銷款的時候,是不是直接借其他應付款-預提員工報銷,貸銀行存款就可以了。至于管理費用下的二級科目到時候調整,這樣操作可以嗎
可以的,可以這么做的,只要你在暫估和發票一致就行。
好的。謝謝
不用客氣,工作愉快。