借銀行存款貸應交稅費,企業所得稅 借應交稅費企業所得稅貸利潤分配未分配利潤。
尊敬的老師,您好!我公司屬小規模納稅人,在申報2019年企業所得稅匯算清繳時,產生企業所得稅多繳情況,多繳金額在今年9月退回到企業基本賬戶,請問9月份怎么做這筆記賬憑證
老師,我是建筑企業,今年1月在外地預交了企業所的稅2000,但是今年我們企業應交所得額都是負數,那到明年匯算清繳,1月預交的這個錢會不會電子稅務局退給我們?如果退是自動退,還是需要申請?怎么退?
老師,我們19年的企業所得稅,因為預繳的金額多于應納稅額,所以當時申請了退抵,今年11月稅務局喊我們申請退稅,11月對公賬戶已收到退款,這個怎么做分錄呢?
老師,今年三月留抵稅額申請退回,錢已經到賬,這個分錄應該怎么寫?四月份又有一筆進項稅轉出來,因為我們是服務行業,稅務不讓退,直接讓我們無票金額為理由,將進項稅轉出來。這個分錄怎么寫?
老師好,我們公司是高新企業,去年申請了21年的匯算清繳退稅,當時申請退的時候因為有緩交的稅金沒交,所以選的先抵后退,最后抵掉了21年第四季度和22年第一季度的緩交稅金,今年我們要申請22年的退稅,但是去年我們實際上只交了3千多的稅(第一季度應交6千多,交一半,緩一半的),現在年報上顯示己預繳6千多,導致退稅也顯示要退這么多,實際上我們只交了6千多的一半,這種要怎么處理呀
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?