1借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 2,借成本或者費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,今年三月留抵稅額申請退回,錢已經(jīng)到賬,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么寫?四月份又有一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出來,因?yàn)槲覀兪欠?wù)行業(yè),稅務(wù)不讓退,直接讓我們無票金額為理由,將進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出來。這個(gè)分錄怎么寫?
老師,10月份的賬上進(jìn)項(xiàng)為120000.稅務(wù)抵扣統(tǒng)計(jì)的數(shù)110000,有一萬的票是因?yàn)?0月開錯(cuò)退回去11月重新開,請問一下,我這賬上的10000塊我應(yīng)該怎么寫分錄轉(zhuǎn)到下月抵扣,下個(gè)抵扣時(shí)又該怎么寫分錄,需附什么原始憑證?
請問老師:我們外地有個(gè)簡易計(jì)稅的項(xiàng)目,來回高速的通行費(fèi)做了借方:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),因?yàn)槭呛喴子?jì)稅,所以月底應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,想請問分錄怎么寫?直接就是,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),直接這樣做分錄就行了嗎?
老師,情況是這樣的:11月份有異常憑證出現(xiàn)(進(jìn)項(xiàng)的票)讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,最后繳稅的稅額是4187.17元已經(jīng)報(bào)稅,還在征期時(shí),分局說解除了,我們又改的報(bào)表,于是稅款也交了,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額也產(chǎn)生了留抵,我這應(yīng)該怎么做分錄
剛?cè)肼氁患夜井?dāng)會(huì)計(jì),老板讓我開發(fā)票,我需要讓老板給我什么資料來開呢?
公司實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。這個(gè)月員工突然發(fā)現(xiàn)有一張2024年的費(fèi)用發(fā)票沒報(bào)銷。金額2萬。可以直接記入當(dāng)期損益嗎?所得稅費(fèi)用清繳需要納稅調(diào)整嗎?
4月進(jìn)來的一個(gè)集裝箱的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 會(huì)計(jì)給入到1月了 需要沖了 再做嗎
營業(yè)執(zhí)照上,主營業(yè)務(wù)沒有排在前面,寫的非常的細(xì),非常的雜,我現(xiàn)在正好變更法人和經(jīng)營地址需要調(diào)整嗎?
實(shí)收資本用于日常經(jīng)營,若花完了需要填補(bǔ)嗎?尤其在注銷清算的時(shí)候
收入會(huì)計(jì)主要做些什么
A股東最初投資了210萬,后面公司股東各種變動(dòng) 現(xiàn)在A股東股份占比實(shí)收資本只需要160萬,那最初多投資的50萬需要公司退回嘛
請問一下購買自產(chǎn)自銷的水果可以扺扣幾個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅
老師好,請問下那個(gè)現(xiàn)金流量表不是只看銀行存款和庫存現(xiàn)金科目的嗎?為什么這個(gè)和銀行存款及庫存現(xiàn)有關(guān)的押金和長期待攤費(fèi)用都寫到現(xiàn)金流量表來的呢?幫我看下那個(gè)現(xiàn)金流量表的,里面我標(biāo)注數(shù)字9的,都是來源于這個(gè)憑證的
初級(jí)經(jīng)濟(jì)法的問題,在企業(yè)所得稅中,轉(zhuǎn)讓使用過的生產(chǎn)設(shè)備收入 屬于什么收入