你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:在建工程-安裝工程-在安裝設(shè)備 根據(jù)發(fā)票入賬 借:在建工程-安裝工程-在安裝設(shè)備??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
之前有兩筆設(shè)備款做了暫估入賬,借:在建工程-安裝工程-在安裝設(shè)備,貸:應付賬款-暫估,現(xiàn)在收到發(fā)票了,想要沖回重做,應該怎么做分錄?
之前有兩筆設(shè)備款做了暫估入賬,借:在建工程-安裝工程-在安裝設(shè)備,貸:應付賬款-暫估,現(xiàn)在收到發(fā)票了,想要沖回重做,應該怎么做分錄?
老師,我公司購入需要安裝的設(shè)備,安裝完成付50%,未開發(fā)票,剩下的50%分3年付記入長期應付款,在設(shè)備安裝完成未收到發(fā)票,我暫估入賬的,但是按含稅價入賬的,現(xiàn)收到發(fā)票沖銷原來的暫估入賬,在按發(fā)票入賬,固定資產(chǎn)就就是不含稅的,現(xiàn)在在建工程里成負數(shù)了,要怎么做分錄才能平
老師建筑業(yè)公司22年的暫估10萬,在23.5.31前沒有回來發(fā)票,在7月份回來發(fā)票了,我沖減暫估就是借利潤分配未分貸應付賬款暫估,之后怎么做分錄?(借工程施工貸銀行,然后呢)
勞務(wù)結(jié)算做暫估對沖憑證怎么做,結(jié)算金額2000000,稅率3%,結(jié)算不含稅金額1941747.57,開了1300000的專票,發(fā)票不含稅金額1262135.93,按合同應付數(shù)1700000 目前做的憑證是: 借:合同履約成本-工程施工-直接人工-勞務(wù)分包 貸:應付賬款-建筑安裝-暫估-暫估人工費 借:應交稅費-待認證進項稅額-其他 貸:應付賬款-建筑安裝-暫估-暫估人工費(對沖) 貸:應付賬款-建筑安裝-勞務(wù)
老師 我下面一個員工 比如 讓她給我把一個表(這個表里面費用分了很多項目)我讓他其中一項單獨建立一個表格出來 然后對方說這不這里有 我說你給單獨列出來 然后她不愿意配合 最后我語氣比較嚴厲 她就給整理了 說明這個員工是一個什么樣子的員工
老師,審計年報,給我們的初稿固定資產(chǎn)里的折舊費用期末數(shù)據(jù)跟我給他提供的資產(chǎn)負債表不一樣啊?這是啥情況?
請問:50歲,私人企業(yè)主辦會計,中級會計考過了,現(xiàn)在往哪方面發(fā)展?迷茫
老師,如果兩家公司是同一個法人,那請問可以用同一個地址嗎?一家是市區(qū)的,一家是園區(qū)的,是同一個法人
老師,請問法人能從公司借款嗎
就是廠家給我們的返點,正常情況下我們是需要開發(fā)票給廠家繳納增值稅的。如果我們沒有開發(fā)票給廠家,那這筆返點就需要進項稅額轉(zhuǎn)出?
個人經(jīng)營所得,要是0收入,有交社保的,申報可以直接零申報不填收入和費用嗎
請教一下,非常感謝!2021年12月1日的當月不是也應該計提折舊嗎?(固定資產(chǎn)停用當月也應該計提折舊)為什么題目里面不計提折舊
從報關(guān)單到電子稅務(wù)局退稅的流程?報關(guān)單可以在電子稅務(wù)局退稅的前提是必須已收匯嗎?
雙抬頭報關(guān)單要在稅務(wù)數(shù)字賬戶進行報關(guān)單的采集,這里的雙抬頭報關(guān)單是什么意思,我們是外貿(mào)企業(yè)