你好;? ? ? 是的。? ? 你在建工程金額? ?有差異沒有? ?
之前有兩筆設備款做了暫估入賬,借:在建工程-安裝工程-在安裝設備,貸:應付賬款-暫估,現在收到發票了,想要沖回重做,應該怎么做分錄?
之前有兩筆設備款做了暫估入賬,借:在建工程-安裝工程-在安裝設備,貸:應付賬款-暫估,現在收到發票了,想要沖回重做,應該怎么做分錄?
老師,我公司購入需要安裝的設備,安裝完成付50%,未開發票,剩下的50%分3年付記入長期應付款,在設備安裝完成未收到發票,我暫估入賬的,但是按含稅價入賬的,現收到發票沖銷原來的暫估入賬,在按發票入賬,固定資產就就是不含稅的,現在在建工程里成負數了,要怎么做分錄才能平
老師建筑業公司22年的暫估10萬,在23.5.31前沒有回來發票,在7月份回來發票了,我沖減暫估就是借利潤分配未分貸應付賬款暫估,之后怎么做分錄?(借工程施工貸銀行,然后呢)
勞務結算做暫估對沖憑證怎么做,結算金額2000000,稅率3%,結算不含稅金額1941747.57,開了1300000的專票,發票不含稅金額1262135.93,按合同應付數1700000 目前做的憑證是: 借:合同履約成本-工程施工-直接人工-勞務分包 貸:應付賬款-建筑安裝-暫估-暫估人工費 借:應交稅費-待認證進項稅額-其他 貸:應付賬款-建筑安裝-暫估-暫估人工費(對沖) 貸:應付賬款-建筑安裝-勞務
,請教一下,比如21.22年的一些轉賬了沒開回發票的,這個要怎么做賬
買了一萬多塊錢的電腦,計入管理費還是固定資產
老師,2024年的殘疾人就業保障金申報表“上年在職職工工資總額”填什么數據?“上年在職職工人數”填什么數據
你好,簽定項目合同,合同未得開發票,未收款,是否需要做賬務處理
老師好,請問在電子稅務局中,企業增加賬戶備案在哪里操作啊
老師我想問一下利潤表本期金額和上期金額是對是錯,因為25年利潤表它自己生成的,我看了一下,查一下那個之前交過的季報,我查一下子,然后看的是數據,是他是24年10月1號到24年12月31號,這個時間段報的這個數利潤表季報本期金額和本年25年報那個季報利潤表,上期金額他倆是一致的,這個這樣對嗎?
小規模公司 2024年季度財務報表填錯了,連帶所得稅申報表也錯了,(虧損中)那我現在需要更正24年第4季度申報的財務報表與所得稅申報表。,再進行24年匯算清繳嗎?
老師好!我們公司是外貿企業,老板讓我咨詢一下有關信用證的事情?請問信用證是什么?我們出口產品給國外的客戶,是我們需要辦理信用證,還是對方需要辦理呢?有什么需要注意的嗎?辦理信用證有什么條件嗎?
小規模納稅人公司,在申報24年度匯算清繳的期間費用明細表時,發現24年有筆金額很大的柴油費計入的是管理費用-車輛使用費,后查實這筆柴油費應計入成本中,那24年第4季度財務報表已申報了,如果我在24年賬務中修改這筆科目,就導致24年1-12月匯算清繳財務報表跟24年第4季度財務報表的不一樣,可以嗎
請教老師,凈利潤200萬,未分配利潤?40萬,還用提取盈余公積嗎?要是需要提取,在年度報表提取還是在匯算清繳做完后提取?具體實操怎么做?謝謝