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老師,納稅調增,例如補交10元所得稅。原來資產負債表上未分配利潤是1萬。調增后,未分配利潤變成9990了是嗎?調增的成本金額不會導致資產負債表中的成本變大吧?

2021-12-16 14:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-16 14:43

你好,發生了?以前年度損益調整 事項的情況下,資產負債表與利潤表的勾稽關系是這樣 未分配利潤期末數=未分配利潤期初數%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調整 符合這個就可以 的,不需要做其他調整

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快賬用戶3489 追問 2021-12-16 14:48

老師,我這樣問吧,假如12月底時,利潤表上的總利潤是1萬。資產負債表未分配利潤是2萬。其中營業外支出有10萬是沒有發票的支出。 在匯算清繳的時候,10萬成本調增,補交對應的所得稅(暫時金額忽略不計)。請問我年終分紅是分2萬,還是分12萬?

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齊紅老師 解答 2021-12-16 14:51

你好,資產負債表未分配利潤是2萬,年終分紅不得超過2萬?

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快賬用戶3489 追問 2021-12-16 14:52

跟我納稅調增沒關系是吧,那請問納稅調增最后導致什么?只是補交稅款嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-16 14:54

你好,會計上的分配利潤,與納稅調增沒關系。 納稅調增最后,導致會計上的應納稅所得額增加,可能會導致補交稅款?

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你好,發生了?以前年度損益調整 事項的情況下,資產負債表與利潤表的勾稽關系是這樣 未分配利潤期末數=未分配利潤期初數%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調整 符合這個就可以 的,不需要做其他調整
2021-12-16
會因調整利潤分配-未分配利潤而改變
2022-08-09
增加了成本,你的利潤會減少,所以導致未分配利潤減少。
2023-09-04
你好,你是調整成本時用了以前年度損益了嗎?
2022-07-07
你好,不用的,不用修改的,你賬務處理應該做到今年。
2022-07-07
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