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老師,我們是小規模,19年的第四季度應交增值稅當年轉到營業外收入,今年因為企業間借款需要補繳增值稅,利息收入加上后超過45萬,那么需要把營業外收入的分錄紅沖嗎

2021-12-16 11:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-16 11:14

這個營業外收入不用繳納增值稅的,超過45萬沒有關系啊

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快賬用戶5010 追問 2021-12-16 11:16

我們是小規模,季度不超過可以轉入營業外收入,但是補繳要更正申報表,加上補的利息收入就超過了限額,之前可以免交的增值稅也需要一并繳納

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齊紅老師 解答 2021-12-16 11:18

那你要沖紅之前結轉憑證的

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快賬用戶5010 追問 2021-12-16 11:43

我們要補的利息收入是含稅還是不含稅金額?申報表時我直接把利息收入加到3%本期數那里了,填錯了嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-16 11:49

收到的款項都是含稅金額哦

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快賬用戶5010 追問 2021-12-16 11:51

那怎么辦?已經補繳了,按那個含稅金額

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齊紅老師 解答 2021-12-16 14:21

你更正申報數據就可以

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這個營業外收入不用繳納增值稅的,超過45萬沒有關系啊
2021-12-16
你好,營業外收入要結轉本年利潤的,是需要交納企業所得稅的。
2020-01-07
你好,你沖紅跨年的應該把營業外收入還成本本年利潤科目,而不是直接原分錄沖紅
2020-10-23
你好 這個不用調整的是交所得稅?
2022-05-12
可以匯算清繳的時候,按結轉后的金額進行填列申報的
2022-03-16
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