您好 如果不需要抵扣的話 可以暫時不勾選抵扣留抵的
有兩張進項發票在增值稅勾選系統先被認證后,又被取消了勾選,因為取消勾選之前兩張進項已經被導到增值稅申報管理系統里沒有刪除,現在取消勾選后要申報,自動生成的報表中還有取消勾選的那兩張進項發票,如何讓其轉到下期再勾選抵扣
這個月的進銷稅大于銷項稅一點,進項稅票只有兩張,我想問哈我在發票抵扣勾選時是兩張都要勾嗎?
代賬公司接到一個一般納稅人,沒有銷售發票,有一些費用票,只有一張3個點的進項專票,現在我11月報稅,我該怎么辦?要不要勾選抵扣這張3個點專票?還是不勾選,留著以后勾選抵扣?
一般納稅人之前都有銷售發票和進項發票,勾選抵扣來報增值稅和附加稅,在11月份沒有開具發票,只有兩張進項發票,我在報稅時是需要勾選抵扣那兩張進項發票嗎?讓他留底嗎?
上月統計勾選了兩張發票,報增值稅的時候沒有抵扣,這個月在報增值稅的時候,一鍵導入進項發票,那兩張就倒不進去了,可以手動添加么
農機商店為什么就是免稅?但是對方會給我開那個增值稅普通發票,怎么回事兒啊?那/銷項免了,那進項是免還是不免呢?
老師,那賬載金額15萬,發放金額152833元,稅收金額152833元,調減2833元,對嗎?
房產稅是怎么計算的?房產稅的基數是什么?都包含什么?不包含什么?
兩個田海,怎么也去不掉
老師,發放的金額截止現在是152833元,25年1月份補計提工資也發了,發放金額不用考慮2833元嗎?
請問房產證的計稅方式是什么?房產證計稅的基數是什么?包括什么?不包括什么?
我們是4S店汽車銷售有限公司,廠家給我們的返利需要繳納增值稅嗎?
老師,25年補計提24年12月工資的會計分錄,借:管理費用,因我公司執行小企業會計準則,24年計提工資15萬,目前工資已全部發放,5月份所得稅年度匯算賬載金額,發放金額,稅收金額各填多少,有調整嗎?
補繳以前年度所得稅是不是調整當年報表就行了,其他年度不用動。 補繳的所得稅可以稅前扣除吧,滯納金不能扣除
工程驗收單必須要有雙方蓋章才能生效嗎?
就是只要沒有銷項發票,就可以不勾選進項發票嗎?也可以勾選,是不是就留底了下次報稅來低銷項。
是的?只要沒有銷項發票,就可以不勾選進項發票 如果要交稅的話 勾選了 以后銷項要把留抵用掉才好交 有的單位控制稅負率就不好操作? 所以最好不要先勾選留抵
只要留底了就下次一定要用掉是吧?
只要留底了就下次一定要用掉 是的
這個企業之前每個月都銷項大于進項,每個月都有交稅,就這個月沒開票,那這個月的進項票就可以留著不勾選抵扣到有銷售發票大于進項發票的時候再去勾選抵扣是可以吧?
是的 可以按您說的這樣操作
正常常規操作是不是這樣的啊?不是很清楚
現在沒有勾選抵扣期限 是可以這樣操作的啊
好的,就是我企業一般納稅人,收到對方開過來6個點服務費專票,在報稅時,這個稅點不一樣有什么需要注意的?
這個跟13%稅點一樣的抵扣啊
是多少稅額就抵扣多少是嗎?不需要注意什么?
是的 都是一樣的勾選抵扣
代賬公司11新接新建筑勞務公司,我們是武漢這邊的代賬公司,這個新建筑勞務公司為承包方接手了湖南那邊的工程,11月武漢這邊沒開票,武漢這邊報了三個人武漢這邊員工個稅,增值稅也是給他零申報了,湖南那邊的11月去申報個稅和增值稅是按照我12月給他開的勞務費的比例來交稅的,我11月做賬該怎么做?1
12月那邊報完稅打出來的完稅憑證所屬期是12月的,馬上就讓我12月份開了一張245000的3個點的簡易計稅的專票,12月的所有稅金就是按這個245000的比例來預繳的
湖南那邊的11月去申報個稅和增值稅是按照我12月給他開的勞務費的比例來交稅的,? 請問公司注冊地在哪