同學,你好 如果需要清除,那就需要在金蝶里面重新錄入
我公司是安裝門禁公司,承包了一個建設項目,為這個項目購買的軟件(一個門禁服務管理軟件app) ,這個我覺得應該計入工程施工——間接費用,一次計入。但是有的說要計入無形資產,然后攤銷,可是這不是為我們公司使用的,而是為了一個門禁安裝項目包含再合同中的一個門禁軟件管理系統,所以不知道會計分錄怎么做,希望老師能夠幫我解答一下,細致一點,我是個小白! 這個門禁項目安裝用幾個月,很短,就是后期有營運支出。和這個軟件技術服務。 可是這個無形資產應該是企業所有的,這個不是我們企業所有了,是為了安裝門禁而購買的一個軟件,搭配著門禁來做的工程項目,就像是建造的房屋,那肯定要走在建工程,完工以后進入固定資產。但是你為項目做的,肯定要有工程施工,然后核算,老師,可以把這個問題回答的細一點,分錄應該怎么做。我想回答的更正式一點行嗎?
老師能不能幫我理清一下,我現在在一個新公司做內賬會計,包括倉庫數據管理都是我,公司主要做電池銷售,我買了咱們的那個金蝶軟件,進銷存加財務,現在就是有幾個問題,倉庫數據點好以后我取期初數據,做賬,如果后期發現數量少,或者報廢的情況我應該怎么做賬呢?然后就是關于財務賬沒建立前發的貨,后期產生的退款怎么做賬
老師您好!我家有一些服裝是外采的不是自己家生產的,我家財務軟件和業務軟件不通,入庫和出庫需要手工在財務軟件記賬,我外采這些做賬是根據供應商付款單做借庫存商品,貸-銀行存款,然后月末銷售會計根據業務軟件出具一份進銷存報表給總賬會計做入財務軟件,但是這個進銷存報表里面包括了外采商品的入庫數量與金額,這樣財務軟件在庫存商品這里做重復,而且這個外采的付款,一般都是橫跨好幾個月能付完,一般都是先付30%訂金,再付60%貨款,全部入庫后再付10%尾款,而且這個總貨款在開始付訂金的時候是預估的,真正的總貨款只有在商品全部入到倉庫后才會確定下來準確的總貨款,我們再根據已付的款項付最后的尾款
老師我剛來到一個新公司,公司內勤用一個行業軟件做進銷存,我來了后安一個金蝶軟件,這兩個軟件的數據不能共享,公司是負責批發和零售的(東西很是零碎),我想問下我建賬的時候庫存商品怎么建?建的特別全的話就是重復工作了?....給個建議吧
你好,老師,我公司商貿批發零售企業,賣工業潤滑油的,我現在做外賬總賬用,就是輸入憑證,出報表用,但是我們庫存商品產品種類很多,到目前為止有兩三百個,后續還會不斷增加。有哪個財務軟件適合我這種情況庫存商品二級科目下科目編號能編好幾百個的?我原來在用的是金蝶迷你版本的,庫存商品編碼是1405,下面設置二級科目編碼的時候,范圍只能是140501-140599,下面就到底不能設置了
請教一下,非常感謝!應付職工薪酬,在確認前都已經發放過了,還需要繼續確認應付職工薪酬嗎嗎?而且一般工資都是按月計提的,這里是幾個月累計在一起一下子計提確認,這樣可行的嗎?
老師,那選擇差額征收,但開進來的發票對應不到相應的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
老師,合伙人在公司申報社保公積金,工資0申報還是報離職,離職對退休有沒有影響
老師好!請教:使用財務軟件,建立往來明細二級科目,是不是應該在一級科目下面設置二級往來單位明細呢?軟件里面還有個往來賬明細,這個能當作二級科目嗎
500以下無票支出,有收據,需要納稅調增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
王老師為什么我開了一張紅字發票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
如果不清除的話呢?怎么建賬?
同學,你好 如果需要清楚,那就需要在金蝶里面重新錄入
如果繼續兩個軟件操作的話,怎么建賬?因為重新弄工作量太大了
同學,你好 那就金蝶從現在開始錄,直接錄入期初數,以后讓內勤也在金蝶里面做