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Q

1)一、資料:某公司2021年4月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):1.企業(yè)收到國家投資500000元,款項存入銀行。2.企業(yè)購入需安裝的設(shè)備一臺,買價50000元,包裝費和運雜費800元,共計50800元(不考慮增值稅),全部款項已經(jīng)用銀行存款支付,在安裝過程中,耗用材料1000元,人工費500元,設(shè)備安裝完畢經(jīng)驗收交付使用。3.企業(yè)向某公司購入甲材料1000千克,每千克10元,購入乙材料1500千克,每千克20元,址值稅進項稅額5200元,運雜費1000元,全部款項用銀行存款支付。4.以銀行存款33900元預(yù)付W單位購買丙材料款。5..上述丙材料運達企業(yè),發(fā)票載明每千克6元,共5000千克,增值稅3900元。材料驗收入庫,按實際成本轉(zhuǎn)賬。6.生產(chǎn)車間領(lǐng)用甲種材料實際成本21000元,其中生產(chǎn)A產(chǎn)品耗用18900元,車間一般耗用2100元。7.按合同規(guī)定向.上月已預(yù)收貨款的偉光公司發(fā)出A產(chǎn)品501件,每件售價600元,合計30000元,增值稅銷項稅額3900元,對方已預(yù)付的貨款為36000元,用銀行存款支付多收的貨款。

2021-12-15 11:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-15 11:30

你好請把題目完整發(fā)一下

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快賬用戶tiys 追問 2021-12-15 11:34

9.李明出差預(yù)借差旅費1000元,用現(xiàn)金付給。10.李明出差回來報銷差旅費1200元,支付200元給李明。11.開出現(xiàn)金支票33000元,提取現(xiàn)金,備發(fā)工資。12.以現(xiàn)金發(fā)放職工工資33000元。13.分配本月工資費用33000元,其中生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工資24000元,車間管理人員工資4000元,企業(yè)行政管理人員工資5000元。14.按上述工資總額的14%計提職工福利費。15.計提本月固定資產(chǎn)折舊24000元,其中,車間使用的固定資產(chǎn)應(yīng)提折舊18000元,行政管理部門]使用的固定資產(chǎn)應(yīng)提折舊6000元。16.計提應(yīng)由本月負擔(dān)的短期借款利息600元。

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齊紅老師 解答 2021-12-15 11:46

還有嗎?還是這就是是全部呢

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快賬用戶tiys 追問 2021-12-15 11:49

17.攤銷應(yīng)由本月負擔(dān)的廠部報刊費200元。18.將本月發(fā)生的制造費用總額34000元轉(zhuǎn)入A產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。19.結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷A產(chǎn)品的生產(chǎn)成本75400元。20.企業(yè)出售甲材料1000千克,價款10000元,增值稅1300元,款項存入銀行。21.結(jié)轉(zhuǎn)上述已售甲材料成本8000元。22.將本月取得的主營業(yè)務(wù)收入112000元、其他業(yè)務(wù)收入10000元,發(fā)生的主營業(yè)務(wù)成本75400元、其他業(yè)務(wù)成本8000元和銷售費用2000元轉(zhuǎn)入本年利潤。23.企業(yè)本期實現(xiàn)的利潤總額為100000元,按25%計算本期應(yīng)納所得稅,并結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用

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齊紅老師 解答 2021-12-15 11:53

需要計算做好了發(fā)給你,比較多

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齊紅老師 解答 2021-12-15 12:22

1借銀行存款500000 貸實收資本500000

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齊紅老師 解答 2021-12-15 12:22

2.借在建工程50800 貸銀行存款50800

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齊紅老師 解答 2021-12-15 12:23

借在建工程1500 貸原材料1000 應(yīng)付職工薪酬500

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齊紅老師 解答 2021-12-15 12:23

借固定資產(chǎn)52300 貸在建工程52300

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齊紅老師 解答 2021-12-15 12:24

3.借在途物資-甲材料10000+400=10400 -乙材料30600 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項5200 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-12-15 12:24

4借應(yīng)付賬款33900 貸銀行存款33900

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齊紅老師 解答 2021-12-15 12:25

5借原材料30000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項3900 貸應(yīng)付賬款33900

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齊紅老師 解答 2021-12-15 13:11

6借生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品18900 制造費用2100 貸原材料21000

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齊紅老師 解答 2021-12-15 13:12

7借預(yù)收賬款36000 貸主營業(yè)務(wù)收入30000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅3900 銀行存款2100

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齊紅老師 解答 2021-12-15 13:12

9借其他應(yīng)收款1000 貸庫存現(xiàn)金1000

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齊紅老師 解答 2021-12-15 13:13

10借管理費用1200 貸其他應(yīng)收款1000 庫存現(xiàn)金200

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齊紅老師 解答 2021-12-15 13:13

11借庫存現(xiàn)金33000 貸銀行存款33000

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齊紅老師 解答 2021-12-15 13:13

12借應(yīng)付職工薪酬33000 貸庫存現(xiàn)金33000

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齊紅老師 解答 2021-12-15 13:14

13借生產(chǎn)成本24000 制造費用4000 管理費用5000 貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資33000

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齊紅老師 解答 2021-12-15 13:15

14生產(chǎn)成本3360 制造費用560 管理費用700 貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費4620

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齊紅老師 解答 2021-12-15 13:15

15借制造費用18000 管理費用6000 貸累計折舊24000

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齊紅老師 解答 2021-12-15 13:15

16借財務(wù)費用600 貸應(yīng)付利息600

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齊紅老師 解答 2021-12-15 13:16

17借管理費用200 貸待攤費用200

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齊紅老師 解答 2021-12-15 13:16

18.借生產(chǎn)成本34000 貸制造費用34000

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齊紅老師 解答 2021-12-15 13:17

19.借主營業(yè)務(wù)成本75400 貸庫存商品75400

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齊紅老師 解答 2021-12-15 13:17

20借銀行存款11300 貸其他業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅1300

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齊紅老師 解答 2021-12-15 13:17

21.借其他業(yè)務(wù)成本8000 貸原材料8000

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齊紅老師 解答 2021-12-15 13:18

22借主營業(yè)務(wù)收入112000 其他業(yè)務(wù)收入10000 貸主營業(yè)務(wù)成本75400 其他業(yè)務(wù)成本8000 銷售費用2000 本年利潤36600

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齊紅老師 解答 2021-12-15 13:19

23借所得稅費用25000 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅25000

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齊紅老師 解答 2021-12-15 13:19

借本年利潤25000 貸所得稅費用25000

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快賬用戶tiys 追問 2021-12-15 13:49

好的謝謝老師了

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齊紅老師 解答 2021-12-15 13:50

不客氣麻煩給予五星好評

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快賬用戶tiys 追問 2021-12-15 18:07

在哪里可以給好評啊?

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齊紅老師 解答 2021-12-15 18:17

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2021-12-15
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
2022-12-23
1 借:固定資產(chǎn)153300 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅19500 貸:銀行存款172800 2 借:其他應(yīng)收款2000 貸:庫存現(xiàn)金2000 3數(shù)據(jù)不清 借:材料采購-甲材料 材料采購-乙材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:銀行存款 4材料數(shù)據(jù)不清,分配不出裝卸費 借:原材料-甲材料 原材料-乙材料 貸:銀行存款500 5 借:材料采購-丙材料5000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅650 貸:應(yīng)付賬款5650 6 借:應(yīng)付賬款5650 貸:銀行存款5650 7 借:材料采購-丁材料5200 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅650 貸:銀行存款5850 8甲乙數(shù)據(jù)不清楚 借:原材料-甲材料 原材料-乙材料 原材料-丙材料 原材料-丁材料 貸:材料采購-甲材料 材料采購-乙材料 材料采購-丙材料 材料采購-丁材料
2022-05-02
1 借:固定資產(chǎn)153300 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅19500貸:銀行存款1728002 借:其他應(yīng)收款2000貸:庫存現(xiàn)金20003數(shù)據(jù)不清 借:材料采購-甲材料 材料采購-乙材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:銀行存款 4材料數(shù)據(jù)不清,分配不出裝卸費 借:原材料-甲材料 原材料-乙材料 貸:銀行存款5005 借:材料采購-丙材料5000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅650貸:應(yīng)付賬款56506 借:應(yīng)付賬款5650貸:銀行存款56507 借:材料采購-丁材料5200 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅650貸:銀行存款58508甲乙數(shù)據(jù)不清楚 借:原材料-甲材料 原材料-乙材料 原材料-丙材料 原材料-丁材料 貸:材料采購-甲材料 材料采購-乙材料 材料采購-丙材料 材料采購-丁材料
2022-05-02
你好,同學(xué)。正在為你解答。
2022-04-04
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