你好? ? ? 比如 1.借原材料 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款? 。? ? 2.生產(chǎn):借制造費(fèi)用-材料費(fèi) 制造費(fèi)用- 水電費(fèi) 制造費(fèi)用- 工資? 制造費(fèi)用-折舊費(fèi) 貸累計折舊? 銀行存款 原材料? 應(yīng)付職工薪酬-工資? 。 3.月末結(jié)轉(zhuǎn):借 生產(chǎn)成本貸? ?制造費(fèi)用-材料費(fèi) 制造費(fèi)用- 水電費(fèi) 制造費(fèi)用- 工資? 制造費(fèi)用-折舊費(fèi)? 4. 完工做 :借? 庫存商品貸生產(chǎn)成本??5.銷售:? ?借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品??
請問關(guān)于工業(yè)會計核算的半成品,比如25號生產(chǎn)的半成品當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)不了成本算要過渡到下個月的生產(chǎn)成本如何來核算如何做會計分錄?
請問老師,企業(yè)上半個月生產(chǎn)下半個月停產(chǎn),月末要成本核算,但發(fā)生的成本費(fèi)用相當(dāng)多,按照正常的成本核算方法就會成本嚴(yán)重偏高,該怎么核算好?
老師好,剛接手的一家生產(chǎn)企業(yè)關(guān)于成核算,上期庫存各種原料余額+本期進(jìn)貨的成本-庫存剩下原料=本期發(fā)生的成本就將這些發(fā)生的成本轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,到了月末就將生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,這樣核算方法對嗎?叫作什么核算方法?
生產(chǎn)企業(yè)期末成本核算整個會計分錄是什么
企業(yè)對發(fā)出材料進(jìn)行核算,編制結(jié)轉(zhuǎn)分錄時為什么會涉及生產(chǎn)成本和制造費(fèi)用的會計科目
酒店給夜市入的股怎么做賬,夜市是個體工商戶
老師,單位是2021年成立的,集體經(jīng)濟(jì)組織,我剛?cè)肼毥邮郑綍r來往業(yè)務(wù)不多,馬上季報了,無從下手,之前的會計都是0申報,我現(xiàn)在要怎么做呢?
請教一下,非常感謝! 題目為什么不是按以下會計分錄計算,如果不是,完整的會計分錄是怎樣的。 借:營業(yè)外支出226 貸:主營業(yè)務(wù)收入200 應(yīng)交稅費(fèi)﹣﹣應(yīng)交增值稅(銷項稅額)26 借:主營業(yè)務(wù)成本100 貸:庫存商品100
老師好,增值稅申報時,1:如果公司不是差額計稅的話,附表一是不是直接點(diǎn)擊保存,關(guān)閉即可,其他按正常操作,對嗎?2:如果公司本月免征增值稅,主表正常操作,附表一,附表二,減免明顯表三個表都只要點(diǎn)擊保存,然后關(guān)閉即可,是嗎?當(dāng)然后面是要點(diǎn)擊申報,需要繳費(fèi)時再點(diǎn)擊繳費(fèi),是這樣嗎老師,謝謝!
老師。賬上待認(rèn)證的發(fā)票有200多萬,但是前一任會計沒有交接那個待認(rèn)證的發(fā)票給我。我應(yīng)該怎么找出來?
分公司注冊的第一年,屬區(qū)稅務(wù)局要求就地繳納企業(yè)所得稅的,也是就地匯算的,那么總公司就不需要合并此分公司的數(shù)據(jù)申報所得稅了,匯算也不要合并這個分公司的數(shù)據(jù)了,因為它自己單獨(dú)做了匯算了對嗎
銀行有一筆流水,收付款都是同一個公司名,請問這個怎么做賬,怎么寫分錄呢?
假如一件貨物出口價10000元,知道利潤率(毛利率)是5%,那這件貨物的成本怎么算。另外這個成本是不是應(yīng)該按不含稅價算?
老師好,老板用銀行賬戶付的1500的保險費(fèi),但是沒看到發(fā)票,請問分錄怎嗎做啊,謝謝
老師好,我公司買了一部手機(jī)4900,這個分錄怎嗎做正確啊?謝謝