同學(xué)你好 有發(fā)票就可以的
去年做賬誤將一個(gè)費(fèi)用科目記成了資產(chǎn)類科目,所以在利潤(rùn)表和所得稅表里都沒(méi)有將這塊費(fèi)用稅前扣除,現(xiàn)在做所得稅匯算清繳需要將這個(gè)費(fèi)用稅前扣除,具體怎么操作呢?這個(gè)費(fèi)用填在匯算清繳的那張表里?
年中的時(shí)候,匯算清繳補(bǔ)稅還有忘記計(jì)提前一年的所得稅,都用了未分配利潤(rùn)這個(gè)科目,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)不相等,怎么辦??
匯算清繳補(bǔ)稅 在財(cái)務(wù)報(bào)表上面顯示在以前年度損益調(diào)整科目 申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有這個(gè)科目了 我填那一欄呢 所得稅費(fèi)用嗎?
21年的所得稅費(fèi)用沒(méi)有計(jì)提,在22年補(bǔ)計(jì)提,用了以前年度損益調(diào)整科目。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目的所得稅金額要在匯算清繳那個(gè)表格填列。
請(qǐng)問(wèn),21年的所得稅費(fèi)用沒(méi)有計(jì)提,在22年補(bǔ)計(jì)提,用了以前年度損益調(diào)整科目。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目的所得稅金額要在匯算清繳那個(gè)表格填列。
老師,公司員工分紅,找了一個(gè)6000多的固定資產(chǎn)發(fā)票替票,我這邊應(yīng)該把這個(gè)6000多放入什么明細(xì)科目啊?但它現(xiàn)實(shí)中不存在的固定資產(chǎn)啊,但是后期審計(jì)審查的時(shí)候看到這么大的金額不入固定資產(chǎn)又很奇怪
一家公司分紅,股東有員工個(gè)人,有一家投資公司,現(xiàn)在有一個(gè)員工不要分紅,把錢給這個(gè)公司,公司本身不用交稅,現(xiàn)在這從員工額外得到的要交稅嗎?
醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)以租代購(gòu)購(gòu)買儀器。需要分期支付儀器的費(fèi)用,但每月所以租賃費(fèi)形式付款,付完款后才轉(zhuǎn)移所有權(quán),這個(gè)賬務(wù)怎么做呢?如果中途不付租賃費(fèi)呢?
你好我們東西出口 運(yùn)到港口了公司到港口的發(fā)票有什么要注意的
老師您好,我們公司與順豐是月結(jié)賬戶,本月發(fā)生1000元快遞費(fèi),其中500元是我們發(fā)給A客戶的快遞費(fèi)代墊的,后面A公司會(huì)付給我們,我們公司的會(huì)計(jì)分錄是借:辦公費(fèi) 1000 貸:順豐公司 1000 借:其他應(yīng)收款-A公司 500 貸:辦公費(fèi) 500 A公司的會(huì)計(jì)分錄是 借:其他應(yīng)付款 500 貸 :銀行存款 這樣做正確嗎?
小規(guī)模納稅人屬于小型微利企業(yè),24年12月成立,申報(bào)24年企業(yè)所得稅年度申報(bào)表,24年管理費(fèi)用是刻章,財(cái)務(wù)費(fèi)用是網(wǎng)銀及匯款手續(xù)費(fèi),這兩項(xiàng)費(fèi)用都取得了發(fā)票,需要納稅調(diào)整嗎? 再無(wú)其他收入和費(fèi)用,申報(bào)表A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,還需要填寫嗎?
老師我們車隊(duì)給對(duì)方拉貨,對(duì)方需要我們出個(gè)合同,這個(gè)合同是我們出嗎
現(xiàn)金流量表的,剩現(xiàn)金流量在那一行
你好,老師,有一個(gè)領(lǐng)導(dǎo),汽車裝飾花了八千多塊錢,拿來(lái)報(bào)銷。這種除了發(fā)票,還需要什么附件才算正常流程
總包施工單位預(yù)繳增值稅金的公式
沒(méi)有發(fā)票,就是把管理費(fèi)用-工資計(jì)入了研發(fā)支出里;具體怎么操作?這個(gè)金額填那個(gè)表
你們報(bào)個(gè)稅就行了 借研發(fā)支出 貸應(yīng)付職工薪酬
個(gè)稅本來(lái)就是報(bào)了的,我問(wèn)的是企業(yè)所得稅匯算清繳的問(wèn)題,因?yàn)檫@部分工資記到了研發(fā)支出資本化支出里,所以沒(méi)有在當(dāng)年的預(yù)繳所得稅前進(jìn)行扣除
這個(gè)報(bào)個(gè)稅了可以的
在匯算清繳的那個(gè)表里填列?
研發(fā)支出明細(xì)里面