你好,這個是根據累計的數來計算的。
麻煩汪老師回答一下!如果第二季度我交了一萬多的所得稅,1-6利潤總額35萬 1到9月利潤總額是20萬第三季度不交所得稅。 1到12月利潤總額是10萬第四季度不交所得稅。 匯算清繳的時候怎么算呢?全面應交所得稅10×0.05=5000 實際繳納了1.75萬 退稅1.75萬-5千對嗎
老師,你好,我公司一般納稅人,二季度利潤總額是14萬,申報企業所得稅時,彌補以前年度虧損后,所得額是10萬,繳納2600左右的企業所得稅,請問記賬的時候計提企業所得稅時怎么做分錄,彌補虧損要賬面顯示嗎?
老師好請教一下,企業所得稅現在的政策是年100萬以內是2.5%。那如果,前三個季度利潤累計是80萬,都按2.5%計算繳納的所得稅。然后第四季度加上,最終利潤變成150萬了,那第四季度這70萬怎么繳納?
老師,您好,我們是物業公司,屬于小型微利企業,截止到上個季度末利潤總額不超100萬,但是預計最后一季度收入比較可觀,年度利潤總額會超過100萬但不超300萬,根據優惠政策,我們還可以享受哪個檔的優惠呢,最后一個月的所得稅我應該怎么計算呀,我這樣說老師您明白么
老師,這個政策是針對年度繳納企業所得稅的么,今年最后一季度利潤是20萬左右,截止到十一月底利潤總得是123萬左右,那么最后一季度我應該交多少所得稅呢,我不知道怎么算
老師,現在補了去年10月的收入,賬上用以前年度損益調整科目調整,更正了10月的增值稅申報表,還需要更正哪些報表?
老師,A為什么錯誤?請解答
這個股東持股100%,每月在發工資。也在交社保,可以領取失業金嗎?
稅局說公司出現疑點工廠性質沒有水電費票,要寫情況說明,工廠是和公司租的同一個場地,發票及水電費都是開給公司了,現在我應該怎么寫情況說明不會牽動其他問題?
老師差額征收需要提前給稅務局報備嗎
提交給電子稅務局的報表里 現代服務行業的主營業務費用如果為0可以嗎?還是必須要有?
老師,如果勞務公司選擇了差額征收,那購入的固定資產還可以抵扣嗎
老師 利潤表中 營業收入是只有主營業務收入還是還包括其他業務收入?
合同文件類型在咱們學堂哪里下載?
公司年收入6000萬,客戶要來審廠領導說要再編個財務報表做個一個億的收入,請問下稅金及附加這個金額我應該怎么填
那么就是最后一個月要交的所得稅是全年累計數,是吧,那我累計利潤如果快到三百萬了,我怎么算這個所得,您給說一下可以么
?小微企業應納稅所得額低于100萬 稅率是2.5%? 100-300萬是10%
我發的這個圖片的政策怎么看和您說的都不太一致呢,我知道您說的這個算法,之前也咨詢過,就是我發圖片的這個政策我沒看懂,說的就是您跟我說的這個算法么
你圖片上那個是之前的政策,不是最新的。
哦,被誤導了,謝謝您
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您了。