超過一百萬的部分按照百分之十計(jì)算企業(yè)所得稅。
老師,幫我看下這道題,某企業(yè)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)同意,每個(gè)季度按實(shí)際利潤數(shù)預(yù)繳所得稅。2008年第一季度實(shí)現(xiàn)利潤額為150萬元, 第二季度實(shí)現(xiàn)利潤額為180萬元,第三季度實(shí)現(xiàn)利潤額為200萬元,第四季度實(shí)現(xiàn)利潤額為100萬元。2008年全年應(yīng)納稅所得額為800萬元。要求:試計(jì)算2008年各季度應(yīng)預(yù)繳和年終匯算清繳的企業(yè)所得稅稅額。
老師好請教一下,企業(yè)所得稅現(xiàn)在的政策是年100萬以內(nèi)是2.5%。那如果,前三個(gè)季度利潤累計(jì)是80萬,都按2.5%計(jì)算繳納的所得稅。然后第四季度加上,最終利潤變成150萬了,那第四季度這70萬怎么繳納?
在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)是可以累計(jì)來計(jì)算稅率的嗎,比如我前兩個(gè)季度利潤100萬,企業(yè)所得稅是2.5%,第三個(gè)季度利潤也是100萬,那是不是要加上之前的利潤一共200萬,按10%來預(yù)繳企業(yè)所得稅?
老師,我年后找的這家公司干了兩個(gè)月了,現(xiàn)在情況是忘記打卡一天按曠工三天計(jì)算,補(bǔ)請假條超過半月罰錢,我找領(lǐng)導(dǎo)簽字里面誤放了簽完字的單子發(fā)現(xiàn)后立馬拿回沒超五分鐘沒有損失結(jié)果是罰款200半年內(nèi)不加薪寫檢討,上班時(shí)間微信聊天罰款500,上班時(shí)間辦公室門要打開領(lǐng)導(dǎo)巡邏監(jiān)視,要不要離職
2018年所得稅稅率按多少繳納的? 小微企業(yè)
老師,進(jìn)貨發(fā)票上的單位有斤有公斤,我在入庫的時(shí)候都轉(zhuǎn)換成斤可以不,還是不允許轉(zhuǎn)換,另外開票出去單位可以轉(zhuǎn)換買?
老師,進(jìn)貨1000斤蘋果,入庫960斤,有些運(yùn)輸中磕碰了,成本高了,這個(gè)在入庫單上提現(xiàn)嗎?把入庫單做賬,還是需要單獨(dú)做憑證,
老師你好,問一下管理用資產(chǎn)負(fù)債表中的經(jīng)營營運(yùn)資本怎么來的,自己加了不對
老師,想看一下采購的貨物明細(xì)清單,在明細(xì)賬里看嗎?匯總的在哪里看
老師,從農(nóng)戶個(gè)人手里收購的農(nóng)產(chǎn)品水果,沒付款,記應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款
出口退稅,去年12月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票單位填錯(cuò)了,還能沖紅退稅嗎
老師,我們的合作客戶是A公司和B公司,兩家公司實(shí)際上是同一個(gè)老板,但我們賣給A公司的貨,他用B公司的公戶打款給我們公戶了,備注是付的A公司貨款,這樣怎么做賬呢。
哪位老師可以解釋一下約當(dāng)產(chǎn)量法先進(jìn)先出法的公式怎么理解記憶?總記不不住,做題不會(huì)運(yùn)用
是系統(tǒng)能核定之前的數(shù)據(jù),第四季度就直接按10%計(jì)算了,還是需要到所得稅匯算清繳之時(shí)才能按10%?
季報(bào)的時(shí)候就可以按照減免的優(yōu)惠申報(bào)
那舉個(gè)比較極端的例子,假如前三個(gè)季度累計(jì)是280萬,超過100萬的部分當(dāng)時(shí)是按10%計(jì)算的。如果最后一個(gè)季度有80萬,合起來360萬了。那最后一個(gè)季度怎么繳納?之前的280萬要都按25%了么還是
最后一個(gè)季度就全額按照百分之五計(jì)算。
之前少補(bǔ)的所得稅再補(bǔ)上。
老師是不寫錯(cuò)了,最后一個(gè)季度都超300了,不是按25%算么?
對,抱歉我敲錯(cuò)了,是全額百分之二十五。
也就是,如果超了300萬,就需要把所有的360萬全部按25%繳納所得稅了,之前少的一次性都補(bǔ)上
對的,就是這個(gè)意思的
好的謝謝老師
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