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某企業2021年12月份發生下列經濟業務:1、投資者投入價值50000元的現金。2、向銀行借入3年期借款160000元,存入銀行。(1/23、購入甲、乙兩種材料,甲材料250噸,買價計8000元;乙材料500噸,買價計2000元;增值稅共計1300元,運雜費750元。貨款及運雜費全部用銀行存款支付。(運雜費按重量比例分配于甲、乙兩材料)。4、售出A產品1000件,每件售價300元,適用的增值稅稅率為13%,貨款當即收到,存入銀行。5、上述購入材料驗收入庫,按實際成本入賬。6、倉庫發出材料如下:生產A產品領用材料15000元;生產B產品領用材料10000元;車間一般耗料1000元;廠部一般耗料500元。7、以銀行存款支付車間辦公費100元,廠部辦公費200元。8、出售B產品2000件,每件售價200元,適用的增值稅稅率為13%,貨款尚未收到。9、用現金支付銷售產品運雜費2500元。10、計提短期借款利息1500元。11、支付所得稅滯納金10000元。二、要求:根據上述經濟業務編制會計分錄。

2021-12-15 10:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-15 11:03

你哈需要計算做好了給你

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快賬用戶tiys 追問 2021-12-15 11:07

12、分配工資如下:A產品生產工人工資6000元,B產品生產工人工資4000元,車間管理人員工資3000元,廠部管理人員工廠資2000元。13、按工資總額的14%計提職工福利費。14、計提定資產折舊:車間3480元,廠部2000元。15、將制造費用8000按生產工人工資比例分配給A、B兩產品。16、A、B產品完工,結轉完工產品A、B兩產品成本。17、結轉已銷A、B產品生產成本:A產品每件200元;B產品每件100元。18、將收入、費用轉入“本年利潤”。19、按利潤總額的25%計算所得稅并結轉。20、按稅后利潤的10%計提法定盈余公積金。

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齊紅老師 解答 2021-12-15 11:07

1借庫存現金50000 貸實收資本50000

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齊紅老師 解答 2021-12-15 11:07

2借銀行存款160000 貸長期借款160000

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齊紅老師 解答 2021-12-15 11:08

3.借在途物資-甲材料8250 -乙材料2500 應交稅費進項稅額1300 貸銀行存款111050

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齊紅老師 解答 2021-12-15 11:09

4借銀行存款33900 貸主營業務收入30000 應交稅費應交增值稅銷項稅3900

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齊紅老師 解答 2021-12-15 11:09

5.借原材料-甲材料8250 -乙材料2500 貸在途物資-甲材料8250 -乙材料2500

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齊紅老師 解答 2021-12-15 11:10

6借生產成本- A產品15000 - B產品10000 制造費用1000 管理費用500 貸原材料26500

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齊紅老師 解答 2021-12-15 11:10

7.借制造費用100 管理費用200 貸銀行存款300

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齊紅老師 解答 2021-12-15 11:11

8借應收賬款452000 貸主營業務收入400000 應交稅費應交增值稅銷項稅52000

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齊紅老師 解答 2021-12-15 11:11

9借銷售費用2500 貸庫存現金2500

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齊紅老師 解答 2021-12-15 11:11

10借財務費用1500 貸應付利息1500

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齊紅老師 解答 2021-12-15 11:11

11借營業外支出10000 貸銀行存款10000

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1借庫存現金50000 貸實收資本50000
2021-12-15
你哈需要計算做好了給你
2021-12-15
你好 (1)企業以銀行存款購買行政管理部門辦公用品6000元。 借:管理費用,貸:銀行存款 (2)從宏達公司購入A材料,價款120000元,運雜費3500元,增值稅15600元,材料尚未驗收入庫,款項尚未支付。 借:在途物資??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款 (3)上述A材料驗收入庫,結轉材料采購成本。 借:原材料,貸:在途物資 (4)生產甲產品領用A材料50000元,生產乙產品領用A材料28000元。車間一般消耗領用A材料2000元,行政管理部門領用A材料1200元。 借:生產成本—甲產品,生產成本—乙產品,制造費用,管理費用,貸:原材料 (5)企業向南方公司銷售甲產品3000件,每件售價80元,增值稅稅率為13%,產品已發出,款項尚未收到。 借:應收賬款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2022-09-12
同學你好 1、借:管理費用6000 貸:銀行存款 6000 2、借:在途物資 123500 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)15600 貸:應付賬款139100 3、借:原材料123500 貸:在途物資123500 4、借:生產成本-甲產品 50000 -乙產品28000 制造費用2000 管理費用1200 貸:原材料81200 5、借:應收賬款271200 貸:主營業務收入 240000 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)31200 祝你學習愉快, 如滿意,點已解決五星評價哈,謝謝。
2022-09-12
你好 (1)企業以銀行存款購買行政管理部門辦公用占6000元。 借:管理費用,貸:銀行存款 (2)從宏達公司購入A材料,價款120000元,運雜費3500元,增值稅15600元,材料尚未驗收入庫,款項尚末支付。 借:在途物資?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款 (3)上述A材料驗收入庫,結轉材料采購成本。 借:原材料,貸:在途物資 (4)生產甲產品領用A材料50000元,生產乙產品領用A材料28000元。車間一般消耗領用A材料2000元,行政管理部門領用A材料1200元。 借:生產成本—甲產品,生產成本—乙產品,制造費用,管理費用,貸:原材料 (5)企業向南方公司銷售甲產品3000件,每件售價80元,增值稅稅率為13%,產品已發出,款項尚未收到。 借:應收賬款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2022-09-12
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