你好。 是的。 收到專票是可以抵扣 進(jìn)項(xiàng)稅的。? 前提要是 專票才行的?
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
這個(gè)我知道,我聽說的是比如開100萬工程款,收到青工包勞務(wù)票30萬,申報(bào)的時(shí)候就按照70萬申報(bào)就行了,全額抵扣成本,有這個(gè)說法嗎?還是我理解錯(cuò)了
你好 ;? ?你收到的發(fā)票說明是真實(shí)發(fā)生的。 你抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅是可以的。? ?至于你說抵扣成本 就得看你? 當(dāng)時(shí)這個(gè)發(fā)票 是否 是結(jié)轉(zhuǎn)到成本 科目去了? ?
不明白你說的后面那段抵扣成本
你好;? 你說的抵扣成本? 。? ?那就是企業(yè)所得稅的處理了 。? ?跟增值稅沒有關(guān)系呀 ;? ? 你 要做借主營業(yè)務(wù)成本 貸 工程施工 處理 才會(huì)影響? 成本? 的??