同學(xué)你好 銷項稅額=150*13%加12*(1加10%)*13%加5.8/(1加13%)*13% 進項稅額=17加30*10% 應(yīng)納稅額=(150*13%加12*(1加10%)*13%加5.8/(1加13%)*13%)-(17加30*10%)
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
2.A公司2020年經(jīng)營業(yè)務(wù)如上:((1)取得銷售收入4000萬元,利潤總額為172萬元。(2)廣告費620萬元3)管理費用中企業(yè)務(wù)招待費75萬元,新技術(shù)研發(fā)費60萬元(4)通過縣政府的貧困山區(qū)捐款30萬元(5)支稅收滯納金10萬元((6)贊助汽車賽支出50萬元()當年實發(fā)工資總額300萬元(含殘疾人工資20萬元),支出職工工經(jīng)費7萬,支出職工福利費45萬。職工教育經(jīng)費26請練習(xí)哪些需要調(diào)整,如何調(diào)?應(yīng)納稅額為多少?
同學(xué)你好,學(xué)堂 有規(guī)定,不同 的問題 是需要重新發(fā)起提問的,望理解 ;