同學(xué)你好 1; 借,庫(kù)存現(xiàn)金 貸,銀行存款 2; 借,銀行存款56500 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷(xiāo)項(xiàng)6500 3; 借,管理費(fèi)用 貸,銀行存款 4; 借,原材料20000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)2600 貸,應(yīng)付票據(jù)22600 5; 借,銷(xiāo)售費(fèi)用 貸,銀行存款 6 借,營(yíng)業(yè)外支出 貸,銀行存款 7 借,生產(chǎn)成本 借,制造費(fèi)用 借,管理費(fèi)用 借,銷(xiāo)售費(fèi)用 貸,應(yīng)付職工薪酬 8 借,財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸,銀行存款 9 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸,庫(kù)存商品 10 借,稅金及附加 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交城建稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交教育附加
8.11日,本月領(lǐng)用甲材料100000元,其中生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用50000元,車(chē)間領(lǐng)用20000元,管理部門(mén)領(lǐng)用20000元,銷(xiāo)售部門(mén)領(lǐng)用10000元。9.12日,用銀行存款支付應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的車(chē)間設(shè)備修理費(fèi)3500元。10.12日,用現(xiàn)金900元購(gòu)買(mǎi)車(chē)間辦公用品。11.13日,金陽(yáng)公司該月應(yīng)付職工工資共計(jì)180000元,其中制造A產(chǎn)品工人工資60000元,制造B產(chǎn)品工人工資40000元,車(chē)間管理人員工資20000元,公司行政管理人員工資60000元。12.14日,以現(xiàn)金900元支付銷(xiāo)售門(mén)市部的辦公費(fèi)用。13.15日,向東方工廠銷(xiāo)售A產(chǎn)品100臺(tái),每臺(tái)售價(jià)5000元,注明A產(chǎn)品價(jià)款500000元,增值稅額65000元,全部款項(xiàng)收到一張已承兌的含全部款項(xiàng)的商業(yè)匯票。14.15日,對(duì)外出租空閑廠房取得租金收入50000元。15.16日,以現(xiàn)金支付銷(xiāo)售產(chǎn)品的包裝費(fèi)及搬運(yùn)費(fèi)1000元。16.17日,銷(xiāo)售B產(chǎn)品一批,價(jià)款78000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額10140元,款項(xiàng)尚未收到。17.28日,結(jié)轉(zhuǎn)本月產(chǎn)品銷(xiāo)售成本10
11.當(dāng)月1日,從銀行借入一筆生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)借款2000000元,期限為6個(gè)月,年利率6%,按季付息,到期一次還本。作出當(dāng)月借款及預(yù)提當(dāng)月利息的會(huì)計(jì)分錄。12.前欠藍(lán)天公司貨款566000元確實(shí)無(wú)法支付。13.當(dāng)月應(yīng)付工資總額200000元,工資費(fèi)用匯總分配表中列示:產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資100000元,車(chē)間管理人員工資40000元,行政管理人員工資20000元,專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)人員工資30000元,建造廠房人員工資10000元。14.向恒興企業(yè)銷(xiāo)售C產(chǎn)品一批,公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明:價(jià)款400000元,增值稅額52000元,公司收到貨款后存入銀行。該批產(chǎn)品庫(kù)存成本為200000元。15.出售一批閑置A材料100000元,增值稅額13000元,A材料成本為80000元,收到貨款存入銀行。16.以銀行存款支付產(chǎn)品廣告費(fèi)10500元。17.行政管理部門(mén)購(gòu)買(mǎi)辦公用品200元,用支票支付。18.收到客戶支付的違約金收入30000元存入銀行。19.以銀行存款支付廠部辦公費(fèi)200元。20.計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交城建稅210元,教育費(fèi)附加90元。
編制會(huì)計(jì)分錄:13.當(dāng)月應(yīng)付工資總額200000元,工資費(fèi)用匯總分配表中列示:產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資100000元,車(chē)間管理人員工資40000元,行政管理人員工資20000元,專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)人員工資30000元,建造廠房人員工資10000元。14.向恒興企業(yè)銷(xiāo)售C產(chǎn)品一批,公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明:價(jià)款400000元,增值稅額52000元,公司收到貨款后存入銀行。該批產(chǎn)品庫(kù)存成本為200000元。15.出售一批閑置A材料100000元,增值稅額13000元,A材料成本為80000元,收到貨款存入銀行。16.以銀行存款支付產(chǎn)品廣告費(fèi)10500元。17.行政管理部門(mén)購(gòu)買(mǎi)辦公用品200元,用支票支付。18.收到客戶支付的違約金收入30000元存入銀行。19.以銀行存款支付廠部辦公費(fèi)200元。20.計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交城建稅210元,教育費(fèi)附加90元。
編制會(huì)計(jì)分錄:13.當(dāng)月應(yīng)付工資總額200000元,工資費(fèi)用匯總分配表中列示:產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資100000元,車(chē)間管理人員工資40000元,行政管理人員工資20000元,專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)人員工資30000元,建造廠房人員工資10000元。14.向恒興企業(yè)銷(xiāo)售C產(chǎn)品一批,公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明:價(jià)款400000元,增值稅額52000元,公司收到貨款后存入銀行。該批產(chǎn)品庫(kù)存成本為200000元。15.出售一批閑置A材料100000元,增值稅額13000元,A材料成本為80000元,收到貨款存入銀行。16.以銀行存款支付產(chǎn)品廣告費(fèi)10500元。17.行政管理部門(mén)購(gòu)買(mǎi)辦公用品200元,用支票支付。18.收到客戶支付的違約金收入30000元存入銀行。19.以銀行存款支付廠部辦公費(fèi)200元。20.計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交城建稅210元,教育費(fèi)附加90元。
編制會(huì)計(jì)分錄:13.當(dāng)月應(yīng)付工資總額200000元,工資費(fèi)用匯總分配表中列示:產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資100000元,車(chē)間管理人員工資40000元,行政管理人員工資20000元,專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)人員工資30000元,建造廠房人員工資10000元。14.向恒興企業(yè)銷(xiāo)售C產(chǎn)品一批,公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明:價(jià)款400000元,增值稅額52000元,公司收到貨款后存入銀行。該批產(chǎn)品庫(kù)存成本為200000元。15.出售一批閑置A材料100000元,增值稅額13000元,A材料成本為80000元,收到貨款存入銀行。16.以銀行存款支付產(chǎn)品廣告費(fèi)10500元。17.行政管理部門(mén)購(gòu)買(mǎi)辦公用品200元,用支票支付。18.收到客戶支付的違約金收入30000元存入銀行。19.以銀行存款支付廠部辦公費(fèi)200元。20.計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交城建稅210元,教育費(fèi)附加90元。
查賬征收的個(gè)體戶,注銷(xiāo)時(shí)會(huì)被查賬嗎?
老師您好,有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教,甲方是建設(shè)方,乙方是施工方,甲乙簽訂一份工程施工合同(總價(jià)合同),合同約定水電及鋼材由甲來(lái)供,同時(shí)甲按照合同約定價(jià)格給乙方開(kāi)票,抵頂工程款,請(qǐng)問(wèn)甲方從購(gòu)買(mǎi)水電鋼材,到給乙方開(kāi)票的會(huì)計(jì)核算如何做?
老師我司放款,貸款到了受托支付方!請(qǐng)問(wèn)我如何記賬?
重慶某公司答應(yīng)借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協(xié)議),實(shí)質(zhì)是贈(zèng)與我公司一億。現(xiàn)在一億未到賬,即我公司對(duì)重慶某公司擁有一億債權(quán)。 現(xiàn)我公司用著一億債權(quán)實(shí)繳注冊(cè)資本,要繳企業(yè)所得稅嗎?
酒店服務(wù)型行業(yè),注冊(cè)資本200萬(wàn),資產(chǎn)實(shí)質(zhì)3500萬(wàn),借款3600萬(wàn)用于經(jīng)營(yíng),欠貨款200萬(wàn),實(shí)質(zhì)經(jīng)營(yíng)虧損,無(wú)法達(dá)到1年內(nèi)還款,利息也未進(jìn)行計(jì)提,面臨高個(gè)稅稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),該怎么處理呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)附圖的分錄對(duì)嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒(méi)有開(kāi),企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒(méi)有開(kāi),企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費(fèi)8000多元,那么利潤(rùn)多了8000多元,請(qǐng)問(wèn)老師:2024年度利潤(rùn)表中如何調(diào)整?
每個(gè)的具體數(shù)字是多少?
1; 借,庫(kù)存現(xiàn)金3000 貸,銀行存款 2; 借,銀行存款56500 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷(xiāo)項(xiàng)6500 3; 借,管理費(fèi)用200 貸,銀行存款200 4; 借,原材料20000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)2600 貸,應(yīng)付票據(jù)22600 5; 借,銷(xiāo)售費(fèi)用10000 貸,銀行存款10000 6 借,銀行存款30000 貸,營(yíng)業(yè)外收入30000 7 借,生產(chǎn)成本20000 借,制造費(fèi)用10000 借,管理費(fèi)用8000 借,銷(xiāo)售費(fèi)用12000 貸,應(yīng)付職工薪酬50000 8 借,財(cái)務(wù)費(fèi)用2000 貸,銀行存款2000 99 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本7500 貸,庫(kù)存商品7500 10 借,稅金及附加300 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交城建稅210 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交教育附加90