同學(xué)你好,購入時(shí)做了進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣么?
#提問#單位2016年買了一臺(tái)35000元的車,折舊也提完了,2020年11月份賣掉了12000元,但是通過二手車交易市場(chǎng)過戶,交易市場(chǎng)給開的二手車銷售發(fā)票是2000元,備注欄寫的是稅款自行申報(bào),請(qǐng)問怎么做帳,怎么申報(bào),是不是二手車有優(yōu)惠政策,問二手車交易市場(chǎng),回復(fù)不管你多少交易的,都是按2000元開發(fā)票的,這個(gè)是當(dāng)?shù)氐男幸?guī)。謝謝
我公司是一般納稅人,通過二手車市場(chǎng)銷售使用過的汽車給另一個(gè)公司(也是一般納稅人),并開貝二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,我公司未開增值稅普通發(fā)票給對(duì)方,當(dāng)初也是從二手車巿場(chǎng)個(gè)人手里購買的,但未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)銷售金額為2000元,如何做賬務(wù)處理
老師我們公司購入個(gè)人二手車市場(chǎng)開具發(fā)票50萬的車,現(xiàn)在抵賬給B公司,二手車交易市場(chǎng)開發(fā)票是開給我們公司還是B公司那稅率怎么算的,那我們公司再開給B公司發(fā)票稅率多少(車輛是2021年購入),二手車交易市場(chǎng)開具的發(fā)票和我們公司開給B公司發(fā)票哪個(gè)稅率低呢
公司的火車賣給另外一個(gè)公司,通過二手車交易市場(chǎng),價(jià)值是30000元,那也莫做賬,怎么做價(jià)稅分離,稅率是多少
公司通過二手車交易市場(chǎng)賣了一輛車給另外一家公司,取得了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票。這個(gè)報(bào)稅怎么處理?怎么申報(bào)收入?要交印花嗎?怎么做賬啊?
老師,那餐飲業(yè)收款,客戶比較多,有的開發(fā)票有的不開發(fā)票,難道也要按客戶名字設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目嗎?可以一次計(jì)入預(yù)收賬款(待清算),然后開發(fā)票的轉(zhuǎn)入借,預(yù)收賬款(待清算)貸,主營業(yè)務(wù)收入這樣可以嗎
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購買了生豬,到本省來進(jìn)行售賣,未取得檢驗(yàn)疫證,在本地開的檢驗(yàn)證,怎么做賬務(wù)處理,稅務(wù)上有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,婚慶公司預(yù)收賬款要按客戶設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目嗎
現(xiàn)在是電子發(fā)票,專票寫一個(gè)名字,一個(gè)稅號(hào)可以嗎?
請(qǐng)教一下,非常感謝!煩請(qǐng)?jiān)敿?xì)解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對(duì)于第一題,預(yù)收到貨款裝修費(fèi)440000及相應(yīng)的預(yù)繳增值稅8800? 的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報(bào)稅的時(shí)候,收入表中會(huì)計(jì)漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時(shí)想把利潤(rùn)增加100萬,怎么調(diào)整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應(yīng)收賬款科目余額表本期發(fā)生額的借方應(yīng)該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 增 銷項(xiàng) 銀行存款 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運(yùn)輸費(fèi)等 賬戶怎么能平? 您好,第1個(gè)分錄不存在銀行存款,這是我們應(yīng)收客戶的分錄, 應(yīng)收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應(yīng)商、 借:應(yīng)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅
做了進(jìn)項(xiàng)稅額
我們是一般納稅人
同學(xué)你好,如果是這樣,銷售時(shí)稅率是13%; 不含稅價(jià)=含稅價(jià)/(1加13%)
那進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?有具體的分錄怎么做
同學(xué)你好,進(jìn)項(xiàng)是不需要轉(zhuǎn)出的; 原來是做固定資產(chǎn)核算 么?
嗯,是的,還計(jì)提這攤銷
同學(xué)你好,現(xiàn)在分錄 借,固定資產(chǎn)清理 借,累計(jì)攤銷 貸,固定資產(chǎn) 借,銀行存款 貸,固定資產(chǎn)清理 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 最后將固定資產(chǎn)清理余額轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益