你好請把題目完整發一下
位于沿海某縣A汽車生產企業屬于增值稅一般納稅人,生產的小汽車不含稅單價10萬元/輛。2019年7月發生以下經濟業務: (1)進口零配件一批,支付買價80萬元,支付到達我國海關前的運輸費和保險費共計2萬元,適用關稅稅率10%。 (2)外購生產用原材料一批,從供貨方取得的增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為50萬元,另支付運費20萬元,運輸單位已開具運輸發票。 (3)從小規模納稅人處購進零配件一批,取得普通發票上注明貨款20.6萬元。 (4)直接銷售給經銷商70輛,并向經銷 商收取包裝物租金1.13萬元、運輸裝卸費0.339萬元 (5)用以舊換新方式直接向最終消費者銷售汽車零配件,扣除支付舊零配件支出的款項1.02萬元后,取得銷售收入6萬元。 (6)本月逾期未收回的汽車包裝物押金0.452萬元。
某小汽車生產企業是增值稅一般納稅人,從事小汽車的生產、銷售。2016年8月,甲公司發生下列業務:(1)購進機器修理配件一批,取得增值稅專用發票上注明的價款為50萬元,稅額8.5萬元;支付運費2萬元(不含稅),取得運輸部門開具的增值稅專用發票。(2)購入鋼材,取得增值稅專用發票上注明的價款為5000萬元,稅額850萬元。(3)本月銷售自產小汽車取得含稅銷售額29250萬元,同時收取裝卸費11.7萬元(未分別核算),開具普通發票。(4)將自產A型小汽車10輛作為投資入股提供給其他單位,每輛成本15萬元,同類車型每輛平均售價22萬(不含稅)。注:運輸費用稅率9%計算增值稅
某小汽車生產企業是增值稅一般納稅人,從事小汽車的生產、銷售。2016年8月,甲公司發生下列業務:(1)購進機器修理配件一批,取得增值稅專用發票上注明的價款為50萬元,稅額8.5萬元;支付運費2萬元(不含稅),取得運輸部門開具的增值稅專用發票。(2)購入鋼材,取得增值稅專用發票上注明的價款為5000萬元,稅額850萬元。(3)本月銷售自產小汽車取得含稅銷售額29250萬元,同時收取裝卸費11.7萬元(未分別核算),開具普通發票。(4)將自產A型小汽車10輛作為投資入股提供給其他單位,每輛成本15萬元,同類車型每輛平均售價22萬(不含稅)。注:運輸費用稅率9%計算增值稅
美途汽車集團為增值稅一般納稅人2021年5月尚未抵扣完的進項稅額為5100元。該企業2021年6月有關生產經營業務如下:1)以交款提貨方式銷售A型小汽車10輛給汽車銷售公司每輛不含稅售價15萬元開具的增值稅專用發票上注明的應收價款為150萬元,款項已全部收回2)銷售B型小汽車50輛給特約經銷商,每輛不含稅售價12萬元,向特約經銷商開具了增值稅專用發票注明價款600萬3)企業將某單位逾期未退還包裝物押金4萬元轉作其他業務收入4)購進機械設備取得增值稅專用發票,注明價款20萬元;支付運費取得增值稅專用發票,注明運輸費5萬元。該設備當月投入使用5)當月購進原材料取得增值稅專用發票,注明價款600萬元,支付購進原材料運費取得增值稅專用發票,注明運輸費20萬元;支付裝卸費,取得增值稅專用發票,注明裝卸費3萬元、稅額0.18元6)企業以商業匯票方式購入包裝物一批,價款為6萬元7)企業因材料質量問題將上月所購材料退還給供貨方,收回價款4萬元,增值稅稅額為0.52萬元8)委托一企業加工一批材料,發出原材料成本200萬元,支付加工費10萬元(不含稅),材料加工完成后驗收入庫。(9)企業將購進的材料轉
1、某汽車生產企業屬于增值稅一般納稅人,生產的小汽車不含稅單價10萬元/輛。2021年4月發生以下業務:(1)進口零配件一批,支付買價80萬元,支付到達我國海關前的運輸費和保險費共計2萬元,適用關稅稅率10%。(2)外購生產用原材料一批,從供貨方取得的增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為50萬元,另支付運費20萬元,運輸單位已開具運輸發票。(3)從小規模納稅人處購進零配件一批,取得普通發票上注明貨款20.6萬元。(4)直接銷售給經銷商70輛,并向經銷商收取包裝物租金1.13萬元、運輸裝卸費0.339萬元。(5)用以舊換新方式直接向最終消費者銷售汽車零配件,扣除支付舊零配件支出的款項1.02萬元后,取得銷售收入6萬元。(6)本月逾期未收獲的汽車包裝物押金0.452萬元。(7)當月因管理不善致使外購原材料的20%發生損失。已知汽車的消費稅稅額為3%。根據以上資料,計算該汽車生產企業當月應繳納的各項稅額。要求:(1)計算該汽車生產企業進口環節應納增值稅稅額。(2)計算當月國內銷售環節的銷項稅額。(3)計算當月可以抵扣的進項稅額。(4)計算當月應納增值稅額。(5)計算該汽車生產企業當月應納消費稅
農機商店為什么就是免稅?但是對方會給我開那個增值稅普通發票,怎么回事兒啊?那/銷項免了,那進項是免還是不免呢?
老師,那賬載金額15萬,發放金額152833元,稅收金額152833元,調減2833元,對嗎?
房產稅是怎么計算的?房產稅的基數是什么?都包含什么?不包含什么?
兩個田海,怎么也去不掉
老師,發放的金額截止現在是152833元,25年1月份補計提工資也發了,發放金額不用考慮2833元嗎?
請問房產證的計稅方式是什么?房產證計稅的基數是什么?包括什么?不包括什么?
我們是4S店汽車銷售有限公司,廠家給我們的返利需要繳納增值稅嗎?
老師,25年補計提24年12月工資的會計分錄,借:管理費用,因我公司執行小企業會計準則,24年計提工資15萬,目前工資已全部發放,5月份所得稅年度匯算賬載金額,發放金額,稅收金額各填多少,有調整嗎?
補繳以前年度所得稅是不是調整當年報表就行了,其他年度不用動。 補繳的所得稅可以稅前扣除吧,滯納金不能扣除
工程驗收單必須要有雙方蓋章才能生效嗎?