你好 借應交稅費應交增值稅貸營業外收入 做這個
問下,我們公司是小規模納稅人,當時有一筆服務費,客戶讓我們按照3%開票,后來發現繳稅是按照1%繳的,但是做賬也是按3%掛的應交增值稅,那么現在有2%余額掛著怎么辦?。?/p>
老師,問一下,我們是小規模納稅人,季報增值稅的時候沒有超過15萬元銷售額,但是之前不是有優惠政策嘛按照1%開票?,F在報增值稅的時候應該怎么填列啊。
老師 我公司是小規模的 雙方按照合同訂立 是按照3%的 開增值稅專用發票 那時稅務局沒通知1% 客戶要按照合同來 所以 我公司按照3% 開的專用發票 現在稅務申報 頁面出現的是由2個已知政策 請問怎么選擇啊
教育培訓小規模公司開具現代服務費專用發票稅率是3%簡按1%開具 在做賬時應交稅費按1%稅額入賬 但是在報稅時專票收入是按3%繳納的增值稅 中間差額怎么調整
我們是勞務公司之前是小規模納稅人,代理記賬在7月份幫我們開了增值稅專用發票給總包單位,但是現在開票的錢還沒有到公司賬戶,我們的成本票也還沒開到這個量,這個應該怎么處理?開的增值稅專用發票還能作廢嗎?這個月我們升成了一般納稅人,那之前應繳的稅是按小規模還是按一般納稅人繳?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
存在負面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權益法時,為什么要調整之前的賬面價值,另外長期股權投資-成本和長期股權投資-投資成本有什么區別
即便是我開了3%稅率的票,交稅也是按1%來交的是嗎?
你好 普票的可以按1%交
是專票的老師
那怎么辦,我申報表里該怎么改?
不能吧 是不是申報錯了 你要是開1%安1%才對 你申報的時候稅務局要求的嗎
對對,申報錯了,小規模申報表不是有一張減免稅申報表嘛,這里把所有開票的都按2%減掉了。 那我能在這個季度申請的時候給加回去嘛?
不能 你得修改之前的申報表了
老師在哪里修改,怎么修改
帶著紙質的申報表 公章 去大廳補
哦,除了這個辦法還有別的嗎
沒有其他的 你這個月沒發填寫 你銷售額也不一樣
就是減免稅這里填得不對
是的 你們還得交滯納金