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老師,我現(xiàn)在用新的收入準(zhǔn)則做帳,發(fā)貨,客戶簽收就做,比如,貨是10000,增值稅是1300借,應(yīng)收帳款10000,貸,主營業(yè)務(wù)收入10000,等開票在做一筆,借,應(yīng)收,1300,貸,應(yīng)交增值稅,銷項(xiàng),1300,是這樣嗎?

2021-12-10 08:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-10 08:44

?發(fā)貨: 借:發(fā)出商品? 貸:庫存商品 客戶簽收: 借:應(yīng)收賬款 11300 貸:主營業(yè)務(wù)收入 10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1300 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:發(fā)出商品?

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快賬用戶9512 追問 2021-12-10 08:49

如果客戶10份簽收,那我就要確認(rèn)收入了,客戶要我們12月開票,您說的這個(gè)賬務(wù)處理不對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2021-12-10 08:57

你如果確認(rèn)收入了就先做無票收入申報(bào),客戶12月開票時(shí)再?zèng)_掉無票收入重新開票。如果你不想確認(rèn)收入,那就只做發(fā)出商品,等到12月一并確認(rèn)收入再開票。你確認(rèn)收入又不申報(bào),這樣是不行的。

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快賬用戶9512 追問 2021-12-10 08:59

那我現(xiàn)在報(bào)增值稅稅怎么填,比如我10月把貨發(fā)給客戶,10月份這筆收入怎么報(bào)稅,等到12月我才給客戶開票,12月的稅又怎么報(bào)

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齊紅老師 解答 2021-12-10 09:02

10月做無票收入申報(bào),12月在無票收入欄填負(fù)數(shù),在正常申報(bào)欄填正數(shù)就行了。

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?發(fā)貨: 借:發(fā)出商品? 貸:庫存商品 客戶簽收: 借:應(yīng)收賬款 11300 貸:主營業(yè)務(wù)收入 10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1300 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:發(fā)出商品?
2021-12-10
你好,沒錯(cuò),這個(gè)就是這么做的。
2021-12-07
同學(xué),你好,你是小規(guī)模還是一般納稅 人
2021-05-26
你一次寫一筆分錄就可以了。
2021-08-24
你好,之前做了無票收入,后期開了發(fā)票的需要做
2024-01-24
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