借管理費用、福利費 貸、應付職工薪酬福利費。
老師好!報銷探親費:借:管理費用-福利費,貸:應付職工薪酬-福利費。借:應付職工薪酬-福利費,貸:庫存現金。 還是不通過管理費用,直接入應付職工薪酬
老師,像公司餐費補助 要計入應付職工薪酬-職工福利費,還是 管理費用-福利費?
老師,公司的聚餐費計入福利費,是不是還要通過應付職工薪酬歸集一下?借:管理費用-福利費,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬,貸銀行存款?
員工離職補償金是計入借:管理費用-職工福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 嗎
老師好,發生的迎檢費補助 補助的員工車油費?餐費 ,還需要計入應付職工薪酬嗎 借:管理費用福利費 貸:應付職工薪酬 還是直接進入費用科目
老師新公司,需要準備哪些賬本和表
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
我們公司去年8月份花80萬買了一套房產已經入固定資產,今年3月份把這套房子賣出50萬,請問增值稅小規模納稅人申報怎么填寫,是否需要繳納增值稅?
資產負債表上有未分配利潤可以直接給股東分紅嗎?還是要提取公積金后分紅
老師,午托公司,收入不高,收得收入直接發工資也是可以的吧
老師用庫存現金付的,現在沖掉庫存現金,那庫存現金貸方了
企業會計準則和企業會計制度(2001)的有什么區別呢?我編制合并報表應該選擇那一個呢?老師,請問一下我這問題怎么處理呢?
咨詢公司,小規模納稅人,成本是不是就是我一些費用和人員工資
老師,進項稅算資成費,負所收,哪個類別里
老師有些費用不知道做成庫存現金了,季度報表報了,金額不大,可以改成應付賬款嗎?那報表不是要重新更正
這個是計提嗎
對的,這個就是計提的賬務處理。
老師我們的步驟是計提-在報銷-在支付。如果前一個月計提到管理費用、生產成本,那么報銷時是直接寫總金額還是要分攤的?
報銷的話,你可以按照總金額報銷,那么你在計提的時候可以考慮分攤之后放到對應的費用成本科目。
報銷,我是沖應付職工薪酬嗎
對的,就是借應付職工薪酬貸、庫存現金等。
好的 謝謝
不客氣,祝你工作愉快。