你好,是10,也就是100乘以10%這樣的
增值稅申報時,“進項稅額”100元,“進項稅額轉(zhuǎn)出”40元,請問進項稅額加計抵扣10%的金額計算方式應(yīng)該是100×10%=10元?還是(100-40)×10%=6元?
某適用加計扣除的增值稅一般納稅人。2019年12月,一般計稅項目銷項稅額為100萬元,進項稅額60萬元,上期留抵稅額10萬元,上期結(jié)轉(zhuǎn)的加計抵減額余額5萬元;簡易計稅項目不含稅銷售額50萬元,征收率3%。 則該納稅人當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=( ) 萬元。
某適用加計扣除的增值稅一般納稅人。2019年12月,一般計稅項目銷項稅額為100萬元,進項稅額60萬元,上期留抵稅額10萬元,上期結(jié)轉(zhuǎn)的加計抵減額余額5萬元;簡易計稅項目不含稅銷售額50萬元,征收率3%。 則該納稅人當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=( ) 萬元。
老師您好,我的增值稅加計抵減期初余額有11000,本期發(fā)生額2900。我的進項稅額是29000元,我的銷項稅額是22000元。請問我納稅申報時怎么抵減?
老師,我們當(dāng)期有10000元的進項稅,里面包含100元的進項轉(zhuǎn)出,申報增值稅的時候加計抵減本期調(diào)減額是填100元還是10元?
老師,去年按正常工資薪金申報了個稅,今年代開了勞務(wù)發(fā)票過來(不用交稅),更正成勞務(wù)報酬了,發(fā)票上注明次月代扣代繳,我這邊已經(jīng)在去年的個稅申報上把正常工資薪金更正成勞務(wù)報酬了,稅務(wù)上還會不會有風(fēng)險,會不會提示沒有幫代扣代繳個稅
開辦期,沒收入,一般納稅人,開了個票,測試,又沖紅了。可以零申報嗎
稅務(wù)老師查21年和22年的賬,說研發(fā)費用直接人工是整數(shù),明顯有問題,讓修改匯算清繳表,這該怎么修改呢,
老師這種客戶的名字怎么在憑證上面顯示
老師船務(wù)的賬怎么做賬務(wù)處理
深圳社保入稅務(wù)局了嗎?請問目前深圳社保在哪里增員減員?
老師,我今天上班遇到一個問題,就是我們收到的承兌背書和被背書人都是同一家公司,這樣的承兌我收了會有風(fēng)險嗎?
老師,我們用的收銀系統(tǒng)美團抖音收錢,我做賬怎么做啊,要不要用其他貨幣資金過度
那我想請問一下,買的那個機械嗯交的定金都半年了,還沒給退,當(dāng)時支付的時候是個人微信付給他對方公司的,然后定金的定子寫的是這個定,這個定金對方能給我們退款嗎?
生產(chǎn)出口退稅企業(yè)明細里選擇備案清單退稅,我以為就是單證備案。稅已退,我還要準(zhǔn)備備案清單嗎,指的是什么?
進項稅表里面的進項稅轉(zhuǎn)出金額就是填100對吧?
對的,是這個意思的