沖銷暫估的話,是你發票真正入賬的時候才沖銷暫估呢
什么時候沖暫估,借主營業務成本負數,貸應付賬款負數???
老師,請問公司前面有提前還未完工提前開票給客戶了,結轉成本 借:主營業務成本 貸:應付賬款-暫估 12月的時候已經完工了,請問我現在的分錄是直接紅沖借:主營業務成本 負數 貸:應付賬款-暫估 負數嗎
就是我做暫估成本的時候:借:主營業務成本,貸:應付賬款——暫估款 收到發票時:借:主營業務成本,貸:應付賬款 紅沖暫估成本:借:紅字主營業務成本,貸:紅字應付賬款——暫估款 這樣做帳可以嗎?
建筑行業,發票沒有來,需要暫估成本,分錄對不對,1.暫估成本 借主營業務成本 貸應付賬款-暫估應付款 2.來發票 借工程施工 貸銀行 同時結轉成本 借主營業務成本 貸工程施工 同時沖暫估 借主營業務成本 負數 貸應付賬款-暫估應付款 負數
老師,請問匯算清繳調增暫估商品,也就是調增暫估成本。賬上分錄是不是:借:主營業務成本(負數),貸:應付賬款-暫估應付款(負數);借:應付賬款-暫估應付款(負數),貸:以前年度損益調整(負數)
你好,老師,供應商開發票多開了倆塊怎么辦呢
工廠一臺機器送回去去更新升級,對方開給我們的發票是*軟件*電動拉力測試儀微機系統,我們應該做什么費用?
老師您好,我們公司4月新開的,稅務登記也是這個月才做的,稅費種認定信息,個稅的認定有效期是2025.4.1 ,是不是4月可以不用申報個稅了?
老師,個體戶經營者如果報了工資的話就不能再享受一年6萬的扣除對嗎?
麻煩問下,個人在稅務局自己代開的發票給到購買方,都交哪些稅,個稅要交嗎?是個人自己交還是購買方公司交
買賣蔬菜中的玉米粒可以免稅嗎
做賬只需要每個月做對賬單夠了嗎
您好,如果企業所得稅匯算清繳時,掛靠我們公司的某個項目未取得發票,繳納了企業所得稅,這個業務就算結束了,以后也不在這個項目的業務上再催要發票了嗎?再準備收集2025年度的成本發票了,是嗎?
老師,請問加入本地的商會給的會費可以稅前扣除嗎?需要取得發票或是什么單據嗎?
老師好,我們幫一位員工補繳23年3-6月社保14000元,是管理人員,這個分錄在25年如何做?
你說成本發票嗎?
對呀,成本發票來了才把暫估的沖銷呢。