是的,購買方開紅字信息表,由銷方開紅字發票
我們是銷售方,對方退貨發了以認證抵扣的紅字發票信息表給我,現在我要怎么操作開一份沖紅的發票,老師有具體的開票步驟嗎?那個紅字信息表的編碼我們填哪里?
六月份收到的進項發票已退稅認證,現在要沖紅它怎么操作是直接開紅字信息表嗎?
老師你好,購方發票已經認證抵扣了,但是銷售方發現開錯型號了,要紅沖發票,購方需要到稅局開具紅字信息表嗎?還是可要直接在稅控盤上操作?
已經認證的專票現在需要開紅字發票,具體操作流程發一下唄,我們是收到票已認證方,我們怎么開紅字信息表呢
對方沒有認證的紙質進項發票,跨月了,供應商要沖紅,沖紅是直接沖紅嗎,還是要開紅字信息表,如果開紅字信息表,是供應商開,還是客戶開
老師好,公司銷售衛浴潔具之類的商品,有政府補助,現在開票的時候必須要開購買方地址嗎?
老師,農業(肥料,農藥)怎么做賬,是免稅的嗎
老師,家用的空調,開發票大類是應該開空調*美的空調這樣開開制冷空調設備*美的空調,我查前面大類是制冷空調設備這是通用設備開的,家用的好像是前面我說的那種,到底那種是對的,
老師,我想請問一下,廣宣費超過扣除標準是怎么往后三年結轉扣除的?是當年調增,下一年調減嗎?
上課的視頻,在哪可以下載?
老師好!我想咨詢一下建筑行業項目己完工,對方沒審計能確認收入嗎?如果不開票確認了收入怎么做分錄?請老師詳細講一下并做一下分錄,財務報表中怎么填寫?謝謝!
供應商已經開具發票,但是公司尚未入賬,請問可以抵扣進項嗎?
稅務稽查后補繳了以前年度的增值稅和企業所得稅怎么做賬?
老師,個體戶營業執照網上怎么辦理,謝謝
老師,挖機租賃公司有很多買油的庫存,但是增值稅已被提前抵扣,這種情況怎么消化庫存呢,已經沒有可以抵扣的增值稅了
那申報增值稅附表二時進項稅額轉出,但是我又沒有留抵的進項稅怎么辦
申報表不需要做進項稅額轉出,之前認證時選擇用于出口退稅,信息直接帶入到附表二的待抵扣進項稅欄,沒有抵扣進項稅,紅沖一般會自動與其匹配的。你申報時關注下待抵扣進項稅額欄。如有問題就需要與主管稅務局聯系解決了。
附表二進項稅額轉出是系統自己根據紅字信息表(未抵扣)自動帶出來的
如果系統自動帶出來進項轉出又沒有留抵稅額,就只能補交稅款了。
但是我這張退稅發票又沒有抵扣,也沒有申請退稅怎么就要補交稅款
你紅沖后沒有抵扣了,做進項轉出的話轉到成本費用中。
那報稅的時候怎么報,系統它自己讀取數據的
就按正常的申報就可以了,進項稅額轉出在申報表中填在主表第14欄和附表二20欄