這個還是需要看你平時增值稅是怎么結(jié)算呢?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是還需要做什么分錄嗎?
老師我想問問進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做?然后進(jìn)行稅轉(zhuǎn)出月底還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
前提是銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng),月末進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月末需要分別結(jié)轉(zhuǎn)嗎?這個分錄需要做嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 還是只需要做這個分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
增值稅是不是每個月必須結(jié)轉(zhuǎn),手動做分錄結(jié)轉(zhuǎn)。系統(tǒng)可以自動結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額差額為什么放入轉(zhuǎn)出未交增值稅,為什么又要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅。
老師,你好,12月的進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅金 分錄啊?還是結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 銷項(xiàng)稅額 貸: 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅這一步還需要做嗎?
老師,您好,2024年度的企業(yè)所得稅匯算清繳已申報完畢,并已繳納稅款但是稅務(wù)局又讓我補(bǔ)繳了去年的一整年的工會經(jīng)費(fèi),請問我現(xiàn)在還需要調(diào)整24年度的企業(yè)所得稅表嗎?申請退稅還是說把這筆工會經(jīng)費(fèi)放到二五年當(dāng)作25年的費(fèi)用
老師,工商年報時,繳費(fèi)基數(shù)和繳費(fèi)金額,是合計單位承擔(dān)部分,還是把個人承擔(dān)部分也算在內(nèi)呢
老師這個合同多少金額為準(zhǔn),我要怎么做賬?賣一臺新機(jī),收到一臺舊機(jī)器
如果想把報表里所有者權(quán)益的數(shù)額調(diào)高,能怎么操作
老師 這張表上145075.85.28是我24年可以一次性扣除的固定資產(chǎn)的原值 36269.64是我24年10——12月三個月的折舊 那我現(xiàn)在想選擇一次性扣除 從這張表上哪里體現(xiàn)出來我1450785.28-36269.64是我可以加計扣除的呢
老師,職工吃飯的餐費(fèi)可以入福利費(fèi)嗎
請問老師小規(guī)模企業(yè)減免的增值稅金額需要做賬嗎?具體分錄是什么?
小規(guī)模建筑工程公司開票稅率是多少?
老師,500要以下一次性扣除的固定資產(chǎn)分錄怎么做?
基金會可以向另外的基金會捐贈嗎
不交稅時:借銷項(xiàng) 貸進(jìn)項(xiàng) 交稅時:借銷項(xiàng) 貸進(jìn)項(xiàng) 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅
那就把這個進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一起結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面。
本月我的結(jié)轉(zhuǎn) 借銷項(xiàng) 貸進(jìn)項(xiàng) 老師說的具體分錄?
借銷項(xiàng) 貸進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅
沒看懂,我完整的做法是:借管理費(fèi)用113 借進(jìn)項(xiàng)稅額13 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出13貸庫存現(xiàn)金 現(xiàn)在具體怎么結(jié)轉(zhuǎn) 本月不交增值稅
就是我上面那么做,轉(zhuǎn)到未交增值稅里面