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1、購入數控盤及技術維護費時:借:管理費用 480 貸:銀行存款 480 2、次月初申報時:借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 480 貸:管理費用 480 3、應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 科目沖平分錄怎么做?什么時候做呢?

2021-12-08 17:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-08 17:02

這個實際抵扣增值稅的時候做

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快賬用戶9939 追問 2021-12-08 17:04

應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 科目沖平分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2021-12-08 17:04

你們是一般納稅人還是小規模納稅人?

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快賬用戶9939 追問 2021-12-08 17:04

一般納稅人

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齊紅老師 解答 2021-12-08 17:05

那你們平時結轉增值稅怎么結轉啊?

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快賬用戶9939 追問 2021-12-08 17:07

借:應交稅費—增(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅

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齊紅老師 解答 2021-12-08 17:08

借:應交稅費—增(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅應交稅費應交增值稅減免稅款

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快賬用戶9939 追問 2021-12-08 17:14

類似于進項嗎?期末時從借方轉到貸方

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齊紅老師 解答 2021-12-08 17:15

對,沒錯,其實就是這個意思。

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快賬用戶9939 追問 2021-12-08 17:15

月末,年末結轉都可以吧?

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齊紅老師 解答 2021-12-08 17:16

一般抵扣的時候就結轉了

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快賬用戶9939 追問 2021-12-08 17:16

好的,謝謝。

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齊紅老師 解答 2021-12-08 17:16

不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝

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相關問題討論
這個實際抵扣增值稅的時候做
2021-12-08
你好,兩個表達是一樣的
2021-07-06
借 應交稅費 轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅 252 借應交稅費未交增值稅 貸銀行 252
2021-05-10
你好,對的是的,是這么做的。
2021-08-03
你好,如果是一般納稅人,是這樣做分錄?
2020-11-07
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